有価証券報告書-第47期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/28 10:25
【資料】
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【項目】
150項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年2月29日)
当事業年度
(2021年2月28日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金8,632千円8,632千円
退職給付引当金183,339188,619
減損損失205,941176,507
ポイント引当金88,85587,567
資産除去債務49,40960,258
その他59,14978,170
繰延税金資産小計595,327千円599,756千円
評価性引当額△147,490△156,258
繰延税金資産合計447,836千円443,497千円
繰延税金負債
資産除去費用△26,425千円△33,862千円
その他有価証券評価差額金△297,701△402,280
繰延税金負債合計△324,127千円△436,142千円
繰延税金資産の純額123,709千円7,355千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年2月29日)
当事業年度
(2021年2月28日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久差異0.10.0
住民税均等割等2.01.2
留保金課税5.04.9
評価性引当額の増減額△4.60.3
株式報酬費用0.30.2
その他0.40.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.7%37.9%