有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 15:38
【資料】
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【項目】
144項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2023年3月31日)
当事業年度
(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金387百万円412百万円
未払事業税88154
貸倒引当金44
有形固定資産2,2972,260
減損損失累計額559525
資産除去債務262610
投資有価証券193193
関係会社出資金7575
その他272280
繰延税金資産小計4,1424,518
評価性引当額△585△570
繰延税金資産合計3,5573,947
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△129△474
前払年金費用△210△309
固定資産圧縮積立金△94△94
その他有価証券評価差額金△653△748
保険差益積立金△6△5
繰延税金負債合計△1,094△1,631
繰延税金資産の純額2,4622,315

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異原因
前事業年度
(2023年3月31日)
当事業年度
(2024年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
住民税均等割2.82.4
交際費等0.50.4
評価性引当額の増減(△は減少)0.0△2.2
賃上げ促進税制税額控除△4.2△4.1
その他△0.6△0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.026.5