有価証券報告書-第57期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

【提出】
2018/11/30 9:01
【資料】
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【項目】
60項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2017年8月31日)
当事業年度
(2018年8月31日)
繰延税金資産
賞与引当金687百万円802百万円
減価償却超過額478562
関係会社株式評価損46,46748,654
減損損失9701,009
貸倒引当金01,865
その他有価証券評価差額金205449
繰越欠損金3,0492,827
ソフトウエア5231,213
その他3,1193,316
繰延税金資産小計55,50160,700
評価性引当額△52,255△56,450
繰延税金資産合計3,2464,250
繰延税金負債
関係会社株式みなし譲渡損失△1,893△1,893
その他△343△376
繰延税金負債合計△2,237△2,269
繰延税金資産の純額1,0091,980

(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「ソフトウエア」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に表示していた3,642百万円は、「ソフトウエア」523百万円、「その他」3,119百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2017年8月31日)
当事業年度
(2018年8月31日)
法定実効税率30.8%30.8%
(調整)
受取配当金益金不算入△44.4△34.9
評価性引当額の増減19.13.3
外国源泉税1.02.0
その他△0.30.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率6.31.3