サックスバー HD(9990)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 45,710,780 | 50,397,979 |
| 売上原価 | 24,522,751 | 26,957,315 |
| 売上総利益 | 21,188,028 | 23,440,663 |
| 販売費及び一般管理費 | 17,478,566 | 19,126,547 |
| 全事業営業利益 | 3,709,461 | 4,314,116 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 919 | 750 |
| 受取配当金 | 1,113 | 5,272 |
| 受取保険金 | 7,899 | 16,575 |
| 受取手数料 | 7,130 | 12,124 |
| 為替差益 | 5,716 | 1,478 |
| 祝金受取額 | 5,520 | - |
| 受取補償金 | 5,172 | 8,645 |
| 貸倒引当金戻入額 | 5,900 | 2,160 |
| その他 | 15,492 | 17,972 |
| 営業外収益計 | 54,865 | 64,980 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 34,005 | 33,558 |
| 支払保証料 | 6,849 | 6,698 |
| 社債発行費 | 1,159 | 38,083 |
| その他 | 2,206 | 5,339 |
| 営業外費用計 | 44,221 | 83,679 |
| 当期経常利益 | 3,720,105 | 4,295,416 |
| 特別利益 | ||
| 負ののれん発生益 | 60,040 | - |
| その他 | 281 | 46 |
| 特別利益計 | 60,322 | 46 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 56,465 | 66,056 |
| 店舗閉鎖損失 | 26,217 | 44,492 |
| 減損損失 | 42,723 | 73,099 |
| 特別損失計 | 125,406 | 183,648 |
| 税引前当年度純利益 | 3,655,021 | 4,111,815 |
| 法人税 | 1,608,211 | 1,823,380 |
| 法人税等調整額 | -9,955 | -52,130 |
| 法人税等合計 | 1,598,255 | 1,771,250 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 2,056,765 | 2,340,565 |
| 当年度純利益 | 2,056,765 | 2,340,565 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 44,754,066 | 48,134,097 |
| 売上原価 | 24,049,697 | 25,626,914 |
| 売上総利益 | 20,704,368 | 22,507,183 |
| 販売費及び一般管理費 | 17,141,344 | 18,358,623 |
| 全事業営業利益 | 3,563,024 | 4,148,559 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 2,031 | 6,858 |
| その他 | 51,022 | 33,036 |
| 営業外収益計 | 53,053 | 39,895 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,985 | 32,236 |
| 支払保証料 | 6,849 | 6,698 |
| その他 | 2,413 | 41,811 |
| 営業外費用計 | 42,248 | 80,746 |
| 当期経常利益 | 3,573,829 | 4,107,708 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 281 | 46 |
| 特別利益計 | 281 | 46 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 56,465 | 66,056 |
| 店舗閉鎖損失 | 26,217 | 44,492 |
| 減損損失 | 42,723 | 73,099 |
| 特別損失計 | 125,406 | 183,648 |
| 税引前当年度純利益 | 3,448,704 | 3,924,107 |
| 法人税 | 1,550,600 | 1,753,400 |
| 法人税等調整額 | -4,572 | -55,480 |
| 法人税等合計 | 1,546,027 | 1,697,919 |
| 当年度純利益 | 1,902,677 | 2,226,187 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 5,452,858 | 5,952,167 |
| 賞与引当金繰入額 | 302,307 | 326,567 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 31,200 | 36,000 |
| 退職給付費用 | 145,805,000 | 139,948,000 |
| 賃借料 | 5,762,464 | 6,187,420 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 112,202 | 139,567 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 5,336,261 | 5,665,029 |
| 賞与引当金繰入額 | 270,654 | 292,193 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 31,200 | 36,000 |
| 賃借料 | 5,760,930 | 6,186,784 |
| 固定資産減価償却費 | 762,027 | 750,043 |