サックスバー HD(9990)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 53,434,104 | 56,963,273 |
| 売上原価 | 28,270,459 | 29,935,038 |
| 売上総利益 | 25,163,644 | 27,028,234 |
| 販売費及び一般管理費 | 20,463,405 | 22,263,113 |
| 全事業営業利益 | 4,700,238 | 4,765,121 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,993 | 22,434 |
| 受取配当金 | 1,748 | 2,722 |
| 投資有価証券売却益 | - | 24,935 |
| 受取保険金 | 10,413 | 32,623 |
| 受取手数料 | 15,402 | 17,685 |
| 為替差益 | 256 | - |
| 受取補償金 | 7,047 | 11,130 |
| 貸倒引当金戻入額 | 4,640 | - |
| その他 | 19,129 | 21,045 |
| 営業外収益計 | 63,632 | 132,576 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 38,687 | 43,345 |
| 支払保証料 | 5,411 | 5,079 |
| その他 | 3,709 | 4,938 |
| 営業外費用計 | 47,808 | 53,363 |
| 当期経常利益 | 4,716,061 | 4,844,334 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 46,305 | 28,480 |
| 店舗閉鎖損失 | 48,577 | 39,310 |
| 減損損失 | 83,901 | 149,288 |
| 特別損失計 | 178,784 | 217,080 |
| 税引前当年度純利益 | 4,537,277 | 4,627,253 |
| 法人税 | 1,773,621 | 1,695,223 |
| 法人税等調整額 | 1,429 | -50,462 |
| 法人税等合計 | 1,775,050 | 1,644,761 |
| 四半期純利益 | 2,762,226 | 2,982,492 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,762,226 | 2,982,492 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 24,311,917 | - |
| 営業収益 | 489,076 | 1,365,981 |
| 売上高及び営業収益合計 | 24,800,993 | 1,365,981 |
| 売上原価 | 12,788,869 | - |
| 売上総利益 | 12,012,124 | 1,365,981 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,482,774 | - |
| 営業費用 | 334,396 | 770,646 |
| 販売費及び一般管理費並びに営業費用合計 | 9,817,170 | 770,646 |
| 全事業営業利益 | 2,194,953 | 595,335 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 6,626 | 94,506 |
| その他 | 30,137 | 54,620 |
| 営業外収益計 | 36,764 | 149,127 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,251 | - |
| 支払保証料 | 2,881 | - |
| その他 | 1,215 | 1 |
| 営業外費用計 | 21,348 | 1 |
| 当期経常利益 | 2,210,368 | 744,461 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 27,107 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 25,062 | - |
| 減損損失 | 29,004 | - |
| 特別損失計 | 81,173 | - |
| 税引前当年度純利益 | 2,129,195 | 744,461 |
| 法人税 | 624,912 | 215,747 |
| 法人税等調整額 | 304,569 | -5,636 |
| 法人税等合計 | 929,482 | 210,110 |
| 四半期純利益 | 1,199,712 | 534,351 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 6,352,153 | 6,709,018 |
| 賞与引当金繰入額 | 330,804 | 377,890 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 39,600 | 23,000 |
| 退職給付費用 | 156,038 | 158,160 |
| 賃借料 | 6,608,293 | 7,161,285 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 102,377 | 95,160 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 2,758,670 | 373,801 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 21,039 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 19,800 | 6,000 |
| 賃借料 | 3,195,919 | 1,758 |
| 支払手数料 | 626,501 | 110,047 |
| 減価償却費 | 359,351 | 28,566 |