やまや(9994)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,461 | 3,303 |
| 売掛金 | 1,451 | 2,134 |
| 前払費用 | 388 | 393 |
| 繰延税金資産 | 375 | 270 |
| 商品及び製品 | 9,683 | 11,682 |
| 仕掛品 | 52 | 55 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22 | 23 |
| その他 | 1,488 | 3,772 |
| 流動資産合計 | 15,923 | 21,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,508 | 17,412 |
| 減価償却累計額 | -9,625 | -10,172 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,883 | 7,240 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,574 | 2,624 |
| 減価償却累計額 | -1,978 | -2,086 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 596 | 538 |
| 工具 | 4,584 | 5,110 |
| 減価償却累計額 | -3,647 | -3,932 |
| 工具 | 937 | 1,178 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,883 | 7,240 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 596 | 538 |
| 土地 | 4,955 | 4,955 |
| 建設仮勘定 | 6 | 13 |
| 有形固定資産合計 | 13,378 | 13,926 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 25 | 17 |
| のれん | 56 | 35 |
| その他 | 24 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 106 | 77 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 356 | 321 |
| 関係会社株式 | 305 | 443 |
| 破産更生債権等 | 36 | 36 |
| 長期前払費用 | 111 | 127 |
| 差入保証金 | 3,368 | 3,490 |
| 繰延税金資産 | 321 | 330 |
| その他 | 32 | 32 |
| 貸倒引当金 | -65 | -65 |
| 投資その他の資産合計 | 4,466 | 4,716 |
| 固定資産合計 | 17,951 | 18,720 |
| 資産合計 | 33,875 | 40,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,259 | 12,028 |
| 短期借入金 | 1,500 | 3,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 595 | 595 |
| 未払金 | 895 | 945 |
| 未払費用 | 412 | 506 |
| 未払法人税等 | 957 | 468 |
| 未払消費税等 | 189 | 132 |
| 預り金 | 66 | 123 |
| 賞与引当金 | 475 | 268 |
| その他 | 89 | 121 |
| 流動負債合計 | 13,441 | 18,789 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 616 | 169 |
| 退職給付引当金 | 32 | 36 |
| 役員退職慰労引当金 | 450 | 456 |
| 資産除去債務 | 522 | 569 |
| 負ののれん | 117 | 73 |
| その他 | 372 | 366 |
| 固定負債合計 | 2,112 | 1,672 |
| 負債合計 | 15,553 | 20,462 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,247 | 3,247 |
| 資本剰余金 | 6,055 | 6,055 |
| 利益剰余金 | 9,005 | 10,565 |
| 自己株式 | -3 | -4 |
| 株主資本合計 | 18,304 | 19,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17 | 30 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17 | 30 |
| 純資産合計 | 18,321 | 19,894 |
| 負債純資産合計 | 33,875 | 40,356 |