やまや(9994)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月14日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,449 | 3,349 |
| 売掛金 | 1,609 | 1,640 |
| 前払費用 | 396 | 403 |
| 繰延税金資産 | 364 | 192 |
| 商品及び製品 | 10,643 | 11,435 |
| 仕掛品 | 58 | 61 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25 | 21 |
| その他 | 574 | 619 |
| 流動資産合計 | 17,121 | 17,723 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 17,452 | 17,615 |
| 減価償却累計額 | -10,322 | -10,506 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,130 | 7,109 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,645 | 2,655 |
| 減価償却累計額 | -2,127 | -2,159 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 517 | 496 |
| 工具 | 5,221 | 5,339 |
| 減価償却累計額 | -4,044 | -4,144 |
| 工具 | 1,176 | 1,195 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,130 | 7,109 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 517 | 496 |
| 土地 | 4,955 | 4,955 |
| 建設仮勘定 | 15 | 55 |
| 有形固定資産合計 | 13,794 | 13,811 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 15 | 15 |
| のれん | 20 | 19 |
| その他 | 23 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 59 | 58 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 430 | 615 |
| 関係会社株式 | 461 | 480 |
| 破産更生債権等 | 36 | 36 |
| 長期前払費用 | 121 | 119 |
| 差入保証金 | 3,477 | 3,467 |
| 繰延税金資産 | 257 | 271 |
| その他 | 32 | 32 |
| 貸倒引当金 | -65 | -65 |
| 投資その他の資産合計 | 4,752 | 4,958 |
| 固定資産合計 | 18,606 | 18,828 |
| 資産合計 | 35,728 | 36,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,149 | 9,188 |
| 短期借入金 | 2,500 | 2,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 616 | 467 |
| 未払金 | 718 | 847 |
| 未払費用 | 447 | 448 |
| 未払法人税等 | 831 | 177 |
| 未払消費税等 | 165 | 113 |
| 預り金 | 74 | 158 |
| 賞与引当金 | 411 | 215 |
| その他 | 83 | 94 |
| 流動負債合計 | 13,997 | 14,511 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 38 | 39 |
| 役員退職慰労引当金 | 460 | 456 |
| 資産除去債務 | 570 | 578 |
| 負ののれん | 58 | 44 |
| その他 | 296 | 295 |
| 固定負債合計 | 1,424 | 1,414 |
| 負債合計 | 15,422 | 15,926 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,247 | 3,247 |
| 資本剰余金 | 6,055 | 6,055 |
| 利益剰余金 | 10,899 | 11,234 |
| 自己株式 | -4 | -5 |
| 株主資本合計 | 20,197 | 20,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 109 | 94 |
| その他の包括利益累計額合計 | 109 | 94 |
| 純資産合計 | 20,306 | 20,625 |
| 負債純資産合計 | 35,728 | 36,552 |