やまや(9994)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,449 | 3,187 |
| 売掛金 | 1,609 | 1,505 |
| 前払費用 | 396 | 407 |
| 繰延税金資産 | 364 | 305 |
| 商品及び製品 | 10,643 | 11,447 |
| 仕掛品 | 58 | 59 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25 | 28 |
| その他 | 574 | 683 |
| 流動資産合計 | 17,121 | 17,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 17,452 | 17,768 |
| 減価償却累計額 | -10,322 | -10,691 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,130 | 7,077 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,645 | 2,653 |
| 減価償却累計額 | -2,127 | -2,185 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 517 | 468 |
| 工具 | 5,221 | 5,493 |
| 減価償却累計額 | -4,044 | -4,253 |
| 工具 | 1,176 | 1,239 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,130 | 7,077 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 517 | 468 |
| 土地 | 4,955 | 4,955 |
| 建設仮勘定 | 15 | 61 |
| 有形固定資産合計 | 13,794 | 13,801 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 15 | 13 |
| のれん | 20 | 18 |
| その他 | 23 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 59 | 54 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 430 | 634 |
| 関係会社株式 | 461 | 511 |
| 破産更生債権等 | 36 | 1 |
| 長期前払費用 | 121 | 117 |
| 差入保証金 | 3,477 | 3,476 |
| 繰延税金資産 | 257 | 267 |
| その他 | 32 | 3 |
| 貸倒引当金 | -65 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 4,752 | 5,012 |
| 固定資産合計 | 18,606 | 18,868 |
| 資産合計 | 35,728 | 36,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,149 | 7,437 |
| 短期借入金 | 2,500 | 4,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 616 | 318 |
| 未払金 | 718 | 698 |
| 未払費用 | 447 | 368 |
| 未払法人税等 | 831 | 557 |
| 未払消費税等 | 165 | 69 |
| 預り金 | 74 | 27 |
| 賞与引当金 | 411 | 429 |
| その他 | 83 | 87 |
| 流動負債合計 | 13,997 | 13,994 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 38 | 36 |
| 役員退職慰労引当金 | 460 | 497 |
| 資産除去債務 | 570 | 589 |
| 負ののれん | 58 | 29 |
| その他 | 296 | 300 |
| 固定負債合計 | 1,424 | 1,453 |
| 負債合計 | 15,422 | 15,447 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,247 | 3,247 |
| 資本剰余金 | 6,055 | 6,055 |
| 利益剰余金 | 10,899 | 11,639 |
| 自己株式 | -4 | -5 |
| 株主資本合計 | 20,197 | 20,936 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 109 | 109 |
| その他の包括利益累計額合計 | 109 | 109 |
| 純資産合計 | 20,306 | 21,046 |
| 負債純資産合計 | 35,728 | 36,493 |