有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,363 | 17,201 |
売掛金 | 2,313 | 2,835 |
有価証券 | 609 | 610 |
商品 | 8,878 | 8,271 |
貯蔵品 | 913 | 914 |
繰延税金資産 | 1,278 | 1,464 |
未収還付法人税等 | 609 | 5 |
その他 | 1,266 | 1,239 |
貸倒引当金 | -20 | -18 |
流動資産合計 | 34,212 | 32,523 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 12,903 | 13,008 |
工具 | 7,956 | 8,089 |
土地 | 1,051 | 1,051 |
リース資産 | 179 | 368 |
建設仮勘定 | 42 | 29 |
その他 | 33 | 33 |
減価償却累計額 | -15,127 | -15,498 |
有形固定資産合計 | 7,039 | 7,081 |
無形固定資産 | | |
のれん | 149 | 481 |
その他 | 396 | 384 |
無形固定資産合計 | 545 | 865 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 245 | 317 |
長期貸付金 | 139 | 129 |
敷金及び保証金 | 10,284 | 9,588 |
建設協力金 | 999 | 786 |
繰延税金資産 | 48 | 39 |
その他 | 225 | 352 |
貸倒引当金 | -11 | -10 |
投資その他の資産合計 | 11,932 | 11,202 |
固定資産合計 | 19,517 | 19,150 |
資産合計 | 53,729 | 51,673 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,050 | 1,794 |
未払金 | 2,241 | 2,283 |
リース債務 | 36 | 76 |
未払法人税等 | 203 | 123 |
未払消費税等 | 3 | 138 |
賞与引当金 | 1,274 | 1,121 |
店舗閉鎖損失引当金 | 926 | 744 |
その他 | 1,162 | 1,151 |
流動負債合計 | 7,899 | 7,432 |
固定負債 | | |
リース債務 | 63 | 232 |
退職給付引当金 | 28 | 25 |
役員退職慰労引当金 | 23 | 30 |
その他 | 355 | 349 |
固定負債合計 | 470 | 637 |
負債合計 | 8,369 | 8,070 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,901 | 5,901 |
資本剰余金 | 6,829 | 6,829 |
利益剰余金 | 41,153 | 39,297 |
自己株式 | -8,389 | -8,393 |
株主資本合計 | 45,494 | 43,634 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9 | 27 |
為替換算調整勘定 | -394 | -313 |
評価・換算差額等合計 | -384 | -285 |
少数株主持分 | 249 | 253 |
純資産合計 | 45,359 | 43,602 |
負債純資産合計 | 53,729 | 51,673 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,080 | 9,084 |
売掛金 | 2,496 | 138 |
有価証券 | 609 | 610 |
商品 | 7,381 | 81 |
貯蔵品 | 919 | - |
前渡金 | 5 | - |
前払費用 | 609 | 31 |
繰延税金資産 | 1,274 | 16 |
関係会社短期貸付金 | 47 | 110 |
未収還付法人税等 | 609 | - |
その他 | 522 | 32 |
貸倒引当金 | -73 | - |
流動資産合計 | 31,482 | 10,106 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,206 | 2,534 |
減価償却累計額 | -8,235 | -1,095 |
建物(純額) | 3,971 | 1,438 |
構築物 | 1,248 | - |
減価償却累計額 | -935 | - |
構築物(純額) | 312 | - |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 8 | - |
減価償却累計額 | -8 | - |
車両運搬具(純額) | 0 | - |
工具 | 6,576 | 37 |
減価償却累計額 | -5,117 | -20 |
工具 | 1,459 | 16 |
土地 | 1,051 | 1,051 |
リース資産 | 179 | - |
減価償却累計額 | -79 | - |
リース資産(純額) | 100 | - |
建設仮勘定 | 18 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 6,914 | 2,507 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 9 | 8 |
ソフトウエア | 121 | 8 |
電話加入権 | 170 | 170 |
無形固定資産合計 | 301 | 186 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 232 | 98 |
関係会社株式 | 1,011 | 26,467 |
出資金 | 1 | - |
関係会社出資金 | 658 | 658 |
長期貸付金 | 42 | 3 |
従業員長期貸付金 | 93 | 4 |
関係会社長期貸付金 | 143 | 1,096 |
長期前払費用 | 55 | 134 |
繰延税金資産 | 34 | - |
敷金及び保証金 | 9,800 | 286 |
建設協力金 | 999 | 5 |
その他 | 149 | 144 |
貸倒引当金 | -11 | -142 |
関係会社投資損失引当金 | -80 | -95 |
投資その他の資産合計 | 13,130 | 28,663 |
固定資産合計 | 20,346 | 31,356 |
資産合計 | 51,829 | 41,462 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 266 | - |
買掛金 | 1,360 | 13 |
リース債務 | 36 | - |
未払金 | 2,136 | 118 |
未払費用 | 149 | 3 |
未払法人税等 | 194 | 10 |
未払消費税等 | - | 6 |
前受金 | 611 | 12 |
預り金 | 168 | 9 |
賞与引当金 | 1,270 | 26 |
店舗閉鎖損失引当金 | 926 | - |
その他 | 48 | 0 |
流動負債合計 | 7,168 | 201 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 355 | 5 |
役員退職慰労引当金 | 23 | 30 |
リース債務 | 63 | - |
繰延税金負債 | - | 5 |
固定負債合計 | 442 | 41 |
負債合計 | 7,611 | 243 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,901 | 5,901 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,829 | 6,829 |
資本剰余金合計 | 6,829 | 6,829 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 582 | 582 |
その他利益剰余金 | | |
海外投資積立金 | 3,220 | 3,220 |
配当平均積立金 | 5,270 | 3,270 |
圧縮積立金 | 5 | 5 |
別途積立金 | 34,290 | 31,290 |
繰越利益剰余金 | -3,500 | -1,496 |
利益剰余金合計 | 39,867 | 36,871 |
自己株式 | -8,389 | -8,393 |
株主資本合計 | 44,208 | 41,208 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9 | 11 |
評価・換算差額等合計 | 9 | 11 |
純資産合計 | 44,218 | 41,219 |
負債純資産合計 | 51,829 | 41,462 |