柿安本店(2294)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 15:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第50期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,610 | 7,338 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,571 | 2,626 |
| 商品及び製品 | 279 | 336 |
| 仕掛品 | 238 | 211 |
| 原材料及び貯蔵品 | 175 | 190 |
| 繰延税金資産 | 204 | 206 |
| その他 | 29 | 30 |
| 流動資産計 | 10,109 | 10,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 3,114 | 3,127 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 283 | 237 |
| 工具 | 412 | 455 |
| 土地 | 2,261 | 2,255 |
| リース資産(純額) | 17 | 9 |
| 建設仮勘定 | 22 | 19 |
| 有形固定資産合計 | 6,112 | 6,104 |
| 無形固定資産 | 197 | 225 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 206 | 180 |
| 繰延税金資産 | 131 | 151 |
| 差入保証金 | 833 | 884 |
| 退職給付に係る資産 | 166 | 190 |
| その他 | 239 | 285 |
| 投資その他の資産合計 | 1,578 | 1,692 |
| 固定資産計 | 7,887 | 8,022 |
| 資産の部合計 | 17,997 | 18,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,235 | 1,291 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 137 | 75 |
| リース債務 | 9 | 7 |
| 未払金 | 455 | 583 |
| 未払法人税等 | 481 | 660 |
| 未払消費税等 | 190 | 252 |
| 未払費用 | 938 | 966 |
| 賞与引当金 | 366 | 367 |
| 役員賞与引当金 | 34 | 39 |
| その他 | 123 | 66 |
| 流動負債計 | 3,970 | 4,311 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 75 | - |
| リース債務 | 9 | 2 |
| 資産除去債務 | 462 | 508 |
| その他 | 74 | 74 |
| 固定負債計 | 621 | 585 |
| 負債の部合計 | 4,592 | 4,896 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,269 | 1,269 |
| 資本剰余金 | 1,074 | 1,074 |
| 利益剰余金 | 13,952 | 15,142 |
| 自己株式 | -3,014 | -3,542 |
| 株主資本合計 | 13,282 | 13,944 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19 | 21 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 102 | 98 |
| その他の包括利益累計額合計 | 122 | 120 |
| 純資産の部合計 | 13,404 | 14,065 |
| 負債・純資産合計 | 17,997 | 18,961 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,046 | 6,721 |
| 売掛金 | 2,683 | 2,726 |
| 商品 | 8 | 6 |
| 製品 | 271 | 329 |
| 原材料 | 159 | 174 |
| 仕掛品 | 238 | 211 |
| 貯蔵品 | 16 | 16 |
| 前払費用 | 11 | 16 |
| 繰延税金資産 | 203 | 204 |
| その他 | 20 | 16 |
| 流動資産計 | 9,657 | 10,423 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,096 | 3,111 |
| 構築物 | 18 | 15 |
| 機械及び装置 | 271 | 229 |
| 車両及び運搬具(純額) | 12 | 8 |
| 工具器具・備品(純額) | 412 | 455 |
| 土地 | 2,261 | 2,255 |
| リース資産 | 17 | 9 |
| 建設仮勘定 | 22 | 19 |
| 有形固定資産合計 | 6,112 | 6,104 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 5 | 5 |
| ソフトウエア | 116 | 99 |
| ソフトウエア仮勘定 | 62 | 107 |
| 電話加入権 | 11 | 11 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 196 | 224 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 206 | 180 |
| 関係会社株式 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 231 | 232 |
| 繰延税金資産 | 183 | 201 |
| 差入保証金 | 833 | 884 |
| その他 | 21 | 95 |
| 投資その他の資産合計 | 1,485 | 1,603 |
| 固定資産計 | 7,794 | 7,932 |
| 資産の部合計 | 17,452 | 18,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,235 | 1,291 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 137 | 75 |
| リース債務 | 9 | 7 |
| 未払金 | 427 | 555 |
| 未払法人税等 | 466 | 642 |
| 未払消費税等 | 187 | 249 |
| 未払費用 | 938 | 966 |
| 預り金 | 57 | 57 |
| 賞与引当金 | 364 | 367 |
| 役員賞与引当金 | 34 | 39 |
| 資産除去債務 | 58 | 0 |
| その他 | 6 | 7 |
| 流動負債計 | 3,923 | 4,262 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 75 | - |
| リース債務 | 9 | 2 |
| 長期未払金 | 74 | 74 |
| 資産除去債務 | 462 | 508 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 621 | 585 |
| 負債の部合計 | 4,545 | 4,847 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,269 | 1,269 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,074 | 1,074 |
| 資本剰余金合計 | 1,074 | 1,074 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,800 | 8,800 |
| 繰越利益剰余金 | 4,632 | 5,759 |
| 利益剰余金合計 | 13,558 | 14,685 |
| 自己株式 | -3,014 | -3,542 |
| 株主資本合計 | 12,887 | 13,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19 | 21 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19 | 21 |
| 純資産の部合計 | 12,907 | 13,508 |
| 負債・純資産合計 | 17,452 | 18,356 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -6,040 | -6,351 |