有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,006 | 26,382 |
| 売掛金 | 5,368 | 7,046 |
| たな卸資産 | ※1 2,454 | ※1 4,021 |
| 前払費用 | 1,929 | 2,493 |
| 繰延税金資産 | 2,684 | 1,405 |
| その他 | ※2 3,278 | 3,252 |
| 貸倒引当金 | △28 | △32 |
| 流動資産合計 | 37,694 | 44,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 65,631 | ※2 91,400 |
| 減価償却累計額 | △39,752 | △58,038 |
| 建物(純額) | 25,879 | 33,361 |
| 構築物 | 4,560 | 8,674 |
| 減価償却累計額 | △3,256 | △6,547 |
| 構築物(純額) | 1,303 | 2,127 |
| 機械及び装置 | 3,630 | 7,887 |
| 減価償却累計額 | △2,389 | △5,896 |
| 機械及び装置(純額) | 1,240 | 1,991 |
| 車両運搬具 | 79 | 98 |
| 減価償却累計額 | △68 | △76 |
| 車両運搬具(純額) | 11 | 22 |
| 工具、器具及び備品 | 6,578 | 10,822 |
| 減価償却累計額 | △5,228 | △9,036 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,350 | 1,785 |
| 土地 | ※2 7,130 | ※2 9,611 |
| リース資産 | 5,555 | 11,322 |
| 減価償却累計額 | △2,249 | △6,812 |
| リース資産(純額) | 3,306 | 4,509 |
| 建設仮勘定 | 308 | 84 |
| 有形固定資産合計 | 40,531 | 53,494 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 28,662 | 65,944 |
| その他 | 9,053 | 8,932 |
| 無形固定資産合計 | 37,715 | 74,877 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※5 980 | ※2,※5 2,851 |
| 長期貸付金 | 135 | 128 |
| 長期前払費用 | 453 | 1,136 |
| 敷金及び保証金 | 17,780 | 25,143 |
| 繰延税金資産 | 1,040 | 1,666 |
| その他 | 570 | 525 |
| 貸倒引当金 | △451 | △441 |
| 投資その他の資産合計 | 20,508 | 31,010 |
| 固定資産合計 | 98,755 | 159,382 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 327 | 337 |
| 繰延資産合計 | 327 | 337 |
| 資産合計 | 136,777 | 204,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 10,312 | 14,876 |
| 短期借入金 | ※2 470 | ※2 1,172 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 11,280 | ※2 16,346 |
| 未払金 | 5,246 | 4,272 |
| 1年内支払予定の長期未払金 | 2,244 | 2,234 |
| 1年内償還予定の社債 | 4,544 | 5,131 |
| 未払費用 | 1,226 | 4,524 |
| 未払消費税等 | 395 | 3,401 |
| リース債務 | 1,072 | 2,237 |
| 未払法人税等 | 2,546 | 867 |
| 繰延税金負債 | 73 | 226 |
| 賞与引当金 | 414 | 712 |
| 販売促進引当金 | 359 | 620 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 75 | 281 |
| その他 | 552 | 1,099 |
| 流動負債合計 | 40,813 | 58,005 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※2 14,137 | ※2 13,906 |
| 長期借入金 | ※2 39,764 | ※2 72,528 |
| 長期未払金 | 5,858 | 4,307 |
| リース債務 | 2,797 | 3,882 |
| 繰延税金負債 | 2,783 | 2,566 |
| 店舗改修工事等引当金 | 1,154 | 840 |
| 退職給付に係る負債 | - | 967 |
| 資産除去債務 | 1,804 | 3,041 |
| その他 | 2,208 | 2,238 |
| 固定負債合計 | 70,508 | 104,278 |
| 負債合計 | 111,321 | 162,283 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,030 | 14,030 |
| 資本剰余金 | 5,739 | 5,739 |
| 利益剰余金 | 1,293 | 2,093 |
| 自己株式 | △145 | △148 |
| 株主資本合計 | 20,917 | 21,714 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 84 | 162 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10 | △8 |
| 為替換算調整勘定 | △14 | △28 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 58 | 127 |
| 新株予約権 | - | ※6 63 |
| 少数株主持分 | 4,480 | 20,100 |
| 純資産合計 | 25,456 | 42,006 |
| 負債純資産合計 | 136,777 | 204,290 |