有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,382 | 38,129 |
| 売掛金 | 7,046 | 7,590 |
| たな卸資産 | ※1 4,021 | ※1 3,338 |
| 前払費用 | 2,493 | 2,529 |
| 繰延税金資産 | 1,405 | 1,578 |
| その他 | 3,252 | 1,638 |
| 貸倒引当金 | △32 | △10 |
| 流動資産合計 | 44,570 | 54,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 91,400 | ※2 92,033 |
| 減価償却累計額 | △58,038 | △59,195 |
| 建物(純額) | 33,361 | 32,837 |
| 構築物 | 8,674 | 8,736 |
| 減価償却累計額 | △6,547 | △6,632 |
| 構築物(純額) | 2,127 | 2,103 |
| 機械及び装置 | 7,887 | 8,081 |
| 減価償却累計額 | △5,896 | △6,100 |
| 機械及び装置(純額) | 1,991 | 1,980 |
| 車両運搬具 | 98 | 108 |
| 減価償却累計額 | △76 | △87 |
| 車両運搬具(純額) | 22 | 20 |
| 工具、器具及び備品 | 10,822 | 11,078 |
| 減価償却累計額 | △9,036 | △9,072 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,785 | 2,006 |
| 土地 | ※2 9,611 | ※2 11,510 |
| リース資産 | 11,322 | 9,516 |
| 減価償却累計額 | △6,812 | △5,472 |
| リース資産(純額) | 4,509 | 4,043 |
| 建設仮勘定 | 84 | 94 |
| 有形固定資産合計 | 53,494 | 54,596 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 65,944 | 61,675 |
| その他 | 8,932 | 8,002 |
| 無形固定資産合計 | 74,877 | 69,678 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※5 2,851 | ※2,※5 1,705 |
| 長期貸付金 | 128 | 123 |
| 長期前払費用 | 1,136 | 1,405 |
| 敷金及び保証金 | 25,143 | 24,695 |
| 繰延税金資産 | 1,666 | 4,880 |
| その他 | 525 | 621 |
| 貸倒引当金 | △441 | △406 |
| 投資その他の資産合計 | 31,010 | 33,025 |
| 固定資産合計 | 159,382 | 157,301 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 337 | 242 |
| 繰延資産合計 | 337 | 242 |
| 資産合計 | 204,290 | 212,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 14,876 | 15,103 |
| 短期借入金 | ※2 1,172 | ※2 1,032 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 16,346 | ※2 15,863 |
| 未払金 | 4,272 | 3,787 |
| 1年内支払予定の長期未払金 | 2,234 | 2,076 |
| 1年内償還予定の社債 | ※2 5,131 | ※2 4,736 |
| 未払費用 | 4,524 | 4,670 |
| リース債務 | 2,237 | 2,168 |
| 未払法人税等 | 867 | 10,094 |
| 繰延税金負債 | 226 | - |
| 賞与引当金 | 712 | 626 |
| 販売促進引当金 | 620 | 1,202 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 281 | 15 |
| その他 | 4,501 | 2,062 |
| 流動負債合計 | 58,005 | 63,440 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※2 13,906 | ※2 9,169 |
| 長期借入金 | ※2 72,528 | ※2 61,304 |
| 長期未払金 | 4,307 | 3,423 |
| リース債務 | 3,882 | 3,370 |
| 繰延税金負債 | 2,566 | 2,286 |
| 店舗改修工事等引当金 | 840 | 356 |
| 退職給付に係る負債 | 967 | 986 |
| 資産除去債務 | 3,041 | 4,742 |
| その他 | 2,238 | 2,420 |
| 固定負債合計 | 104,278 | 88,061 |
| 負債合計 | 162,283 | 151,502 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,030 | 14,030 |
| 資本剰余金 | 5,739 | 19,742 |
| 利益剰余金 | 2,093 | 1,835 |
| 自己株式 | △148 | △150 |
| 株主資本合計 | 21,714 | 35,457 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 162 | 11 |
| 繰延ヘッジ損益 | △8 | △7 |
| 為替換算調整勘定 | △28 | △29 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2 | △10 |
| その他の包括利益累計額合計 | 127 | △35 |
| 新株予約権 | ※6 63 | ※6 53 |
| 非支配株主持分 | 20,100 | 25,361 |
| 純資産合計 | 42,006 | 60,836 |
| 負債純資産合計 | 204,290 | 212,338 |