有価証券報告書-第40期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月30日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 20,148 | 25,954 |
売掛金 | 9,963 | 9,966 |
商品 | 3 | 4 |
有価証券 | - | 6,998 |
原材料及び貯蔵品 | 2,230 | 1,284 |
繰延税金資産 | 2,355 | 1,788 |
その他 | 5,950 | 8,954 |
貸倒引当金 | -25 | -63 |
流動資産合計 | 40,626 | 54,888 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 76,325 | 66,688 |
減価償却累計額 | -42,264 | -35,573 |
建物及び構築物(純額) | 34,061 | 31,115 |
機械及び装置 | 22,333 | 18,304 |
減価償却累計額 | -9,910 | -8,914 |
機械及び装置(純額) | 12,422 | 9,390 |
工具 | 20,394 | 17,871 |
減価償却累計額 | -12,254 | -11,601 |
工具 | 8,140 | 6,269 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 17,677 | 17,526 |
リース資産 | 927 | 3,682 |
減価償却累計額 | -88 | -443 |
リース資産(純額) | 839 | 3,239 |
建設仮勘定 | 88 | 585 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 73,229 | 68,126 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,656 | 1,375 |
ソフトウエア | 16,958 | 11,553 |
その他 | 770 | 758 |
無形固定資産合計 | 19,385 | 13,687 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 398 | 398 |
長期貸付金 | 9 | 9 |
繰延税金資産 | 1,646 | 1,485 |
敷金及び保証金 | 59,535 | 54,802 |
その他 | 6,802 | 7,510 |
貸倒引当金 | -833 | -677 |
投資その他の資産合計 | 67,557 | 63,526 |
固定資産合計 | 160,171 | 145,340 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 200,798 | 200,228 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 8,527 | 8,840 |
未払金 | 16,823 | 17,178 |
未払費用 | 7,708 | 6,120 |
リース債務 | 161 | 639 |
未払法人税等 | 5,732 | 770 |
賞与引当金 | 2,069 | 1,947 |
店舗閉鎖損失引当金 | 236 | 927 |
その他 | 6,577 | 4,921 |
流動負債合計 | 47,838 | 41,346 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 500 | 500 |
リース債務 | 730 | 2,798 |
退職給付引当金 | 2,123 | 1,864 |
役員退職慰労引当金 | 148 | 167 |
再評価に係る繰延税金負債 | 508 | 508 |
その他 | 447 | 581 |
固定負債合計 | 4,457 | 6,420 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 52,295 | 47,766 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,113 | 24,113 |
資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
利益剰余金 | 87,449 | 91,120 |
自己株式 | 0 | -1 |
株主資本合計 | 153,687 | 157,357 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -70 | - |
土地再評価差額金 | -5,240 | -5,035 |
評価・換算差額等合計 | -5,311 | -5,035 |
少数株主持分 | 126 | 140 |
純資産合計 | 148,502 | 152,462 |
負債純資産合計 | 200,798 | 200,228 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,330 | 10,424 |
売掛金 | 5,488 | 5,973 |
有価証券 | - | 6,998 |
前払費用 | 2,328 | 2,235 |
繰延税金資産 | 29 | 65 |
未収還付法人税等 | - | 5,000 |
短期貸付金 | 12,000 | 23,000 |
その他 | 100 | 0 |
流動資産合計 | 21,277 | 53,699 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 39,321 | 30,446 |
減価償却累計額 | -31,040 | -24,528 |
建物(純額) | 8,280 | 5,918 |
構築物 | 3,991 | 3,153 |
減価償却累計額 | -3,285 | -2,665 |
構築物(純額) | 705 | 488 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 81 | 77 |
減価償却累計額 | -81 | -77 |
工具 | 0 | 0 |
土地 | 17,677 | 17,526 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 26,663 | 23,932 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 729 | 718 |
ソフトウエア | 16,956 | 11,552 |
電話加入権 | 40 | 39 |
無形固定資産合計 | 17,727 | 12,310 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56 | 56 |
関係会社株式 | 1,370 | 1,370 |
長期貸付金 | 9 | 9 |
破産更生債権等 | 763 | 611 |
長期前払費用 | 1,308 | 1,291 |
繰延税金資産 | 958 | 1,484 |
敷金及び保証金 | 59,527 | 54,794 |
その他 | 120 | 105 |
貸倒引当金 | -824 | -670 |
投資その他の資産合計 | 63,289 | 59,052 |
固定資産合計 | 107,680 | 95,295 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 128,958 | 148,994 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 654 | 562 |
未払金 | 4,983 | 4,478 |
未払費用 | 86 | 93 |
未払法人税等 | 74 | 77 |
その他 | 71 | 493 |
流動負債合計 | 5,870 | 5,705 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | 500 | 500 |
役員退職慰労引当金 | 71 | 82 |
長期預り保証金 | 214 | 185 |
再評価に係る繰延税金負債 | 508 | 508 |
その他 | 154 | 279 |
固定負債合計 | 1,448 | 1,555 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,319 | 7,261 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,113 | 24,113 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 42,124 | 42,124 |
資本剰余金合計 | 42,124 | 42,124 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 253 | 253 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 60,389 | 80,279 |
利益剰余金合計 | 60,642 | 80,532 |
自己株式 | 0 | -1 |
株主資本合計 | 126,879 | 146,769 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | -5,240 | -5,035 |
評価・換算差額等合計 | -5,240 | -5,035 |
純資産合計 | 121,639 | 141,733 |
負債純資産合計 | 128,958 | 148,994 |