有価証券報告書-第68期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,780 | 15,795 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 7,663 | ※1 7,693 | |||||||||
| 商品 | 14,861 | 15,300 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 191 | 211 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 4,327 | ※1 5,451 | |||||||||
| 前払費用 | 662 | 669 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 370 | ※1 773 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,775 | 1,733 | |||||||||
| その他 | 108 | 113 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △821 | △1,831 | |||||||||
| 流動資産合計 | 45,919 | 45,911 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 614 | 721 | |||||||||
| 店舗内装設備 | 6,075 | 6,511 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1 | 12 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 131 | 294 | |||||||||
| 土地 | 68 | 15 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 55 | 120 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,947 | 7,677 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 31 | 25 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,457 | 1,705 | |||||||||
| のれん | 3,309 | 1,125 | |||||||||
| その他 | 697 | 2,123 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,496 | 4,980 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,628 | 1,101 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,685 | 4,158 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 14,967 | ※2 14,817 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,392 | 3,583 | |||||||||
| その他 | 89 | 32 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △225 | △278 | |||||||||
| 投資損失引当金 | - | △1,015 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,538 | 22,400 | |||||||||
| 固定資産合計 | 38,982 | 35,057 | |||||||||
| 資産合計 | 84,902 | 80,969 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 6,049 | ※2 8,105 | |||||||||
| 電子記録債務 | 8,919 | 9,898 | |||||||||
| 未払金 | ※1 7,844 | ※1 7,995 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,328 | 1,213 | |||||||||
| 未払消費税等 | 574 | 147 | |||||||||
| リース債務 | 0 | - | |||||||||
| 預り金 | 61 | 52 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,080 | 2,188 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 36 | 16 | |||||||||
| ポイント引当金 | 386 | 698 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 22 | 24 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 86 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 382 | 1,389 | |||||||||
| その他 | 218 | 292 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,904 | 32,110 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | - | 568 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 94 | 94 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 50 | 123 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 96 | 128 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 580 | - | |||||||||
| その他 | 134 | 283 | |||||||||
| 固定負債合計 | 955 | 1,198 | |||||||||
| 負債合計 | 31,860 | 33,308 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,660 | 2,660 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,517 | 2,517 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 4,709 | 4,709 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,227 | 7,227 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 16 | 16 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 12,500 | 12,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 32,113 | 29,749 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 44,630 | 42,266 | |||||||||
| 自己株式 | △4,645 | △4,652 | |||||||||
| 株主資本合計 | 49,871 | 47,501 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,190 | 235 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △19 | △76 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,170 | 159 | |||||||||
| 純資産合計 | 53,042 | 47,660 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 84,902 | 80,969 | |||||||||