有価証券報告書-第64期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,437 | 757 | |||||||||
| 売掛金 | 4,066 | - | |||||||||
| 営業未収入金 | - | 211 | |||||||||
| 有価証券 | 6,499 | - | |||||||||
| 商品 | 6,786 | - | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 144 | 25,439 | |||||||||
| 前払費用 | 291 | 12 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 868 | 46 | |||||||||
| 未収入金 | 862 | 567 | |||||||||
| その他 | 146 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 30,068 | 27,033 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,816 | 67 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △615 | △9 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,201 | 57 | |||||||||
| 構築物 | 31 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23 | - | |||||||||
| 構築物(純額) | 7 | - | |||||||||
| 店舗内装設備 | 11,648 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,836 | - | |||||||||
| 店舗内装設備(純額) | 4,812 | - | |||||||||
| 機械及び装置 | 3 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2 | - | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 747 | 28 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △509 | △6 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 238 | 21 | |||||||||
| 土地 | 1,701 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | 51 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,013 | 79 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2 | 49 | |||||||||
| ソフトウエア | 618 | 23 | |||||||||
| その他 | 74 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 696 | 72 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,110 | 4,816 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,709 | 15,172 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,496 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 65 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,049 | 840 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 10,304 | ※1 572 | |||||||||
| その他 | 8 | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △204 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,541 | 21,410 | |||||||||
| 固定資産合計 | 29,250 | 21,562 | |||||||||
| 資産合計 | 59,318 | 48,596 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 13,311 | - | |||||||||
| 短期借入金 | - | 3,500 | |||||||||
| 未払金 | 4,617 | 403 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,135 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 294 | - | |||||||||
| 預り金 | 119 | 21 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,160 | 26 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 51 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 84 | - | |||||||||
| 株主優待引当金 | 24 | 27 | |||||||||
| その他 | 38 | 10 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,838 | 3,989 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 101 | 95 | |||||||||
| その他 | 9 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 110 | 95 | |||||||||
| 負債合計 | 21,948 | 4,085 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,660 | 2,660 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,517 | 2,517 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 4,468 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,517 | 6,986 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 16 | 16 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 9 | - | |||||||||
| 別途積立金 | 12,500 | 12,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 27,060 | 21,038 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 39,586 | 33,554 | |||||||||
| 自己株式 | △8,188 | △407 | |||||||||
| 株主資本合計 | 36,576 | 42,794 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 786 | 1,711 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 793 | 1,711 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 5 | |||||||||
| 純資産合計 | 37,370 | 44,511 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 59,318 | 48,596 | |||||||||