2698 キャンドゥ

2698
2026/10/06
時価
540億円
PER 予
114.68倍
2010年以降
赤字-218.67倍
(2010-2026年)
PBR
4.8倍
2010年以降
1.06-6.66倍
(2010-2026年)
配当 予
0.53%
ROE 予
4.18%
ROA 予
1.32%
資料
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キャンドゥ(2698)の損益計算書

【提出】
2015年2月26日 16:53
【資料】
有価証券報告書-第21期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
【短信】
平成26年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2012年12月1日
至 2013年11月30日
自 2013年12月1日
至 2014年11月30日
売上高62,737,79463,484,802
売上原価39,841,78840,179,883
売上総利益22,896,00623,304,919
販売費
及び一般管理費
運賃134,90091,498
役員報酬123,360119,550
給与手当2,576,6172,533,343
雑給5,440,5205,526,345
賞与361,895404,304
退職給付費用133,109186,009
法定福利費594,742604,458
外注人件費207,656190,254
地代家賃6,865,2707,045,761
長期前払費用償却38,03140,297
減価償却費834,289818,778
貸倒引当金繰入額7,238-
旅費及び交通費574,323572,870
通信費199,995191,944
水道光熱費939,394996,071
消耗品費409,165403,112
出店費101,876120,611
支払手数料458,371405,902
その他1,410,6841,353,709
販売費・一般管理費計21,411,44521,604,824
全事業営業利益1,484,5601,700,094
営業外収益
受取利息12,04413,881
受取配当金425435
事務手数料収入等86,13491,149
デリバティブ評価益16,737-
雑収入31,64318,599
負ののれん償却額38,08638,086
為替差益41,50338,399
その他1,0018,226
営業外収益計227,575208,778
営業外費用
支払利息7,6263,798
雑損失4,9874,863
その他95300
営業外費用計12,7098,961
当期経常利益1,699,4271,899,912
特別利益
営業補償金収入12,63423,141
特別利益計12,63423,141
特別損失
固定資産除却損160,631112,721
長期前払費用償却費1,667468
減損損失195,343222,416
その他-732
特別損失計357,643336,339
税引前当年度純利益1,354,4181,586,714
法人税723,155948,620
法人税等調整額18,626-85,166
法人税等合計741,782863,454
少数株主損益調整前当年度純利益612,636723,260
当年度純利益612,636723,260

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2012年12月1日
至 2013年11月30日
自 2013年12月1日
至 2014年11月30日
売上高
小売売上高54,750,35555,381,588
フランチャイズ売上高7,262,0587,397,015
その他の売上高723,540706,198
売上高合計62,735,95463,484,802
売上原価
商品期首たな卸高5,450,9335,383,451
当期商品仕入高39,887,19240,430,325
合計45,338,12545,813,777
他勘定振替高365,790461,837
商品期末たな卸高5,383,4515,527,775
商品売上原価39,588,88439,824,164
棚卸減耗費243,118228,800
商品廃棄損83,65189,186
商品評価損-75,50237,732
売上原価合計39,840,15140,179,883
売上総利益22,895,80323,304,919
販売費
及び一般管理費
運賃134,89391,498
役員報酬123,360119,550
給与手当2,576,3142,533,063
雑給5,440,5205,526,345
賞与361,895404,304
退職給付費用133,109186,009
法定福利費594,742604,458
外注人件費207,656190,254
地代家賃6,863,6377,043,672
長期前払費用償却費38,03140,297
減価償却費834,289818,778
貸倒引当金繰入額3,046-
旅費及び交通費574,309572,853
通信費199,853191,797
水道光熱費939,316996,001
消耗品費409,153403,110
出店費101,876120,611
支払手数料457,464404,733
その他1,410,5801,353,693
販売費・一般管理費計21,404,05321,601,036
全事業営業利益1,491,7491,703,883
営業外収益
受取利息14,08616,154
受取配当金425435
事務手数料収入等86,13491,149
デリバティブ評価益16,737-
雑収入31,64318,599
為替差益16,80426,618
その他1,0017,683
営業外収益計166,832160,641
営業外費用
支払利息7,6263,798
貸倒引当金繰入額10,8409,197
雑損失4,9874,863
その他95300
営業外費用計23,54918,158
当期経常利益1,635,0321,846,366
特別利益
営業補償金収入12,63423,141
特別利益計12,63423,141
特別損失
固定資産除却損160,631112,721
長期前払費用償却費1,667468
減損損失195,343222,416
その他-732
特別損失計357,643336,339
税引前当年度純利益1,290,0231,533,168
法人税723,155948,620
法人税等調整額16,099-88,637
法人税等合計739,255859,983
当年度純利益550,768673,185

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2012年12月1日
至 2013年11月30日
自 2013年12月1日
至 2014年11月30日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-75,50237,732

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