ぴあ(4337)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 138,624 | 152,812 |
| 売上原価 | 126,773 | 140,105 |
| 売上総利益 | 11,850 | 12,707 |
| 返品調整引当金戻入額 | 346 | 431 |
| 返品調整引当金繰入額 | 431 | 475 |
| 差引売上総利益 | 11,765 | 12,663 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 108 | 98 |
| 宣伝販促費 | 703 | 713 |
| 販売手数料 | 1,820 | 1,992 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | -12 |
| 役員報酬 | 259 | 308 |
| 給料手当及び賞与 | 3,256 | 3,275 |
| 賞与引当金繰入額 | 256 | 298 |
| 退職給付費用 | 130 | 124 |
| 福利厚生費 | 556 | 570 |
| 旅費及び交通費 | 193 | 231 |
| 通信費 | 80 | 77 |
| 賃借料 | 566 | 636 |
| 業務委託費 | 841 | 962 |
| 減価償却費 | 87 | 92 |
| その他 | 1,377 | 1,505 |
| 販売費・一般管理費計 | 10,238 | 10,874 |
| 全事業営業利益 | 1,527 | 1,789 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 0 |
| 受取配当金 | 6 | 6 |
| 諸債務整理益 | 1 | 22 |
| 貸倒引当金戻入額 | 6 | - |
| 受取保険金 | 0 | 7 |
| その他 | 1 | 2 |
| 営業外収益計 | 19 | 39 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 持分法による投資損失 | 59 | 134 |
| その他 | 4 | 7 |
| 営業外費用計 | 73 | 149 |
| 当期経常利益 | 1,472 | 1,679 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 7 | 23 |
| 特別利益計 | 7 | 23 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 30 | 18 |
| 固定資産除却損 | 3 | - |
| 情報セキュリティ対応費 | - | 216 |
| 特別損失計 | 33 | 234 |
| 税引前当年度純利益 | 1,446 | 1,469 |
| 法人税 | 233 | 477 |
| 法人税等調整額 | -2 | 9 |
| 法人税等合計 | 230 | 486 |
| 四半期純利益 | 1,215 | 982 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 6 | 8 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,209 | 974 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 120,695 | 133,708 |
| 製品売上高 | 17,258 | 18,553 |
| 売上高合計 | 137,953 | 152,262 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 0 | 0 |
| 期首製品及び制作品たな卸高 | 134 | 169 |
| 当期商品仕入高 | 114,758 | 127,187 |
| 当期製品及び制作品製造原価 | 11,810 | 12,748 |
| 合計 | 126,703 | 140,104 |
| 商品期末たな卸高 | 0 | 1 |
| 期末製品及び制作品たな卸高 | 169 | 133 |
| 売上原価合計 | 126,534 | 139,969 |
| 売上総利益 | 11,419 | 12,293 |
| 返品調整引当金戻入額 | 346 | 431 |
| 返品調整引当金繰入額 | 431 | 475 |
| 差引売上総利益 | 11,334 | 12,249 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 106 | 96 |
| 宣伝販促費 | 663 | 672 |
| 販売手数料 | 1,791 | 1,961 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | -9 |
| 役員報酬 | 220 | 257 |
| 給料手当及び賞与 | 3,101 | 3,069 |
| 賞与引当金繰入額 | 241 | 280 |
| 退職給付費用 | 126 | 119 |
| 福利厚生費 | 527 | 538 |
| 交際費 | 211 | 210 |
| 旅費及び交通費 | 185 | 218 |
| 通信費 | 75 | 71 |
| 水道光熱費 | 31 | 25 |
| 消耗品費 | 90 | 99 |
| 賃借料 | 553 | 618 |
| 支払手数料 | 683 | 748 |
| 業務委託費 | 824 | 939 |
| 減価償却費 | 79 | 88 |
| その他 | 330 | 395 |
| 販売費・一般管理費計 | 9,844 | 10,401 |
| 全事業営業利益 | 1,489 | 1,847 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 有価証券利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 7 | 8 |
| 諸債務整理益 | 1 | 22 |
| 受取保険金 | 0 | 7 |
| その他 | 1 | 2 |
| 営業外収益計 | 13 | 41 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 54 |
| リース解約損 | - | 5 |
| 自己株式取得費用 | 2 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用計 | 12 | 67 |
| 当期経常利益 | 1,490 | 1,820 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 7 | 23 |
| 特別利益計 | 7 | 23 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3 | - |
| 減損損失 | 30 | - |
| 関係会社株式評価損 | 1 | 295 |
| 情報セキュリティ対応費 | - | 216 |
| 特別損失計 | 34 | 511 |
| 税引前当年度純利益 | 1,462 | 1,332 |
| 法人税 | 205 | 446 |
| 法人税等調整額 | -41 | |
| 法人税等合計 | 204 | 405 |
| 四半期純利益 | 1,257 | 927 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 18 | -12 |