ぴあ(4337)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 127,145,556 | 138,624,213 |
| 売上原価 | 115,999,903 | 126,773,579 |
| 売上総利益 | 11,145,653 | 11,850,634 |
| 返品調整引当金戻入額 | 311,000 | 346,000 |
| 返品調整引当金繰入額 | 346,000 | 431,000 |
| 差引売上総利益 | 11,110,653 | 11,765,634 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 115,585 | 108,220 |
| 宣伝販促費 | 690,804 | 703,778 |
| 販売手数料 | 1,744,138 | 1,820,854 |
| 貸倒引当金繰入額 | 27,359 | - |
| 役員報酬 | 227,693 | 259,565 |
| 給料手当及び賞与 | 3,267,650 | 3,256,533 |
| 賞与引当金繰入額 | 256,798 | 256,302 |
| 退職給付費用 | 247,191 | 130,745 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,412 | - |
| 福利厚生費 | 423,969 | 556,605 |
| 旅費及び交通費 | 183,064 | 193,045 |
| 通信費 | 102,511 | 80,747 |
| 賃借料 | 520,510 | 566,203 |
| 業務委託費 | 703,743 | 841,298 |
| 減価償却費 | 57,094 | 87,349 |
| のれん償却額 | 2,095 | - |
| その他 | 1,265,103 | 1,377,323 |
| 販売費・一般管理費計 | 9,839,727 | 10,238,574 |
| 全事業営業利益 | 1,270,925 | 1,527,060 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,527 | 2,805 |
| 受取配当金 | 5,840 | 6,734 |
| 持分法による投資利益 | 21,537 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 6,293 |
| その他 | 3,568 | 3,443 |
| 営業外収益計 | 33,474 | 19,276 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,338 | 9,604 |
| 諸債務整理損 | 486 | - |
| 持分法による投資損失 | - | 59,259 |
| その他 | 2,393 | 4,817 |
| 営業外費用計 | 19,218 | 73,680 |
| 当期経常利益 | 1,285,180 | 1,472,655 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 34,681 | 7,249 |
| 特別利益計 | 34,681 | 7,249 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 3,263 |
| 減損損失 | - | 30,045 |
| 関係会社株式評価損 | 29,999 | - |
| 特別損失計 | 29,999 | 33,309 |
| 税引前当年度純利益 | 1,289,862 | 1,446,596 |
| 法人税 | 155,699 | 233,394 |
| 法人税等調整額 | -58,761 | -2,454 |
| 法人税等合計 | 96,938 | 230,939 |
| 四半期純利益 | 1,192,924 | 1,215,656 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 5,820 | 6,184 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,187,104 | 1,209,471 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 110,122,459 | 120,695,676 |
| 製品売上高 | 16,276,794 | 17,258,195 |
| 売上高合計 | 126,399,253 | 137,953,872 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 2,136 | 853 |
| 期首製品及び制作品たな卸高 | 107,954 | 134,293 |
| 当期商品仕入高 | 104,749,431 | 114,758,297 |
| 当期製品及び制作品製造原価 | 10,916,348 | 11,810,026 |
| 合計 | 115,775,870 | 126,703,470 |
| 商品期末たな卸高 | 853 | 0 |
| 期末製品及び制作品たな卸高 | 134,293 | 169,139 |
| 売上原価合計 | 115,640,723 | 126,534,330 |
| 売上総利益 | 10,758,529 | 11,419,541 |
| 返品調整引当金戻入額 | 311,000 | 346,000 |
| 返品調整引当金繰入額 | 346,000 | 431,000 |
| 差引売上総利益 | 10,723,529 | 11,334,541 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 109,464 | 106,784 |
| 宣伝販促費 | 645,019 | 663,918 |
| 販売手数料 | 1,721,616 | 1,791,579 |
| 貸倒引当金繰入額 | 21,653 | 204 |
| 役員報酬 | 213,612 | 220,445 |
| 給料手当及び賞与 | 3,090,671 | 3,101,738 |
| 賞与引当金繰入額 | 245,633 | 241,020 |
| 退職給付費用 | 243,790 | 126,296 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,412 | - |
| 福利厚生費 | 393,807 | 527,840 |
| 交際費 | 211,647 | 211,647 |
| 旅費及び交通費 | 175,801 | 185,273 |
| 通信費 | 95,403 | 75,556 |
| 水道光熱費 | 29,286 | 31,005 |
| 消耗品費 | 89,923 | 90,576 |
| 賃借料 | 509,233 | 553,168 |
| 支払手数料 | 606,910 | 683,256 |
| 業務委託費 | 708,986 | 824,373 |
| 減価償却費 | 51,908 | 79,392 |
| その他 | 302,332 | 330,576 |
| 販売費・一般管理費計 | 9,471,113 | 9,844,652 |
| 全事業営業利益 | 1,252,416 | 1,489,888 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,438 | 878 |
| 有価証券利息 | 1,095 | 1,365 |
| 受取配当金 | 6,590 | 7,484 |
| 諸債務整理益 | - | 1,668 |
| その他 | 3,431 | 1,709 |
| 営業外収益計 | 12,555 | 13,106 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,434 | 9,604 |
| 諸債務整理損 | 486 | - |
| 自己株式取得費用 | - | 2,516 |
| その他 | 107 | 374 |
| 営業外費用計 | 17,029 | 12,495 |
| 当期経常利益 | 1,247,943 | 1,490,499 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 34,681 | 7,249 |
| 特別利益計 | 34,681 | 7,249 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 3,263 |
| 減損損失 | - | 30,045 |
| 関係会社株式評価損 | 31,099 | 1,667 |
| 特別損失計 | 31,099 | 34,976 |
| 税引前当年度純利益 | 1,251,525 | 1,462,773 |
| 法人税 | 129,297 | 205,055 |
| 法人税等調整額 | -62,790 | -176 |
| 法人税等合計 | 66,507 | 204,879 |
| 四半期純利益 | 1,185,017 | 1,257,894 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -54,917 | 18,219 |