ぴあ(4337)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 128,138,637 | 127,145,556 |
| 売上原価 | 117,494,494 | 115,999,903 |
| 売上総利益 | 10,644,143 | 11,145,653 |
| 返品調整引当金戻入額 | 303,000 | 311,000 |
| 返品調整引当金繰入額 | 311,000 | 346,000 |
| 差引売上総利益 | 10,636,143 | 11,110,653 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 130,964 | 115,585 |
| 宣伝販促費 | 854,325 | 690,804 |
| 販売手数料 | 1,661,939 | 1,744,138 |
| 貸倒引当金繰入額 | 45,893 | 27,359 |
| 役員報酬 | 179,842 | 227,693 |
| 給料手当及び賞与 | 3,146,104 | 3,267,650 |
| 賞与引当金繰入額 | 199,096 | 256,798 |
| 退職給付費用 | 236,211 | 247,191 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,016 | 4,412 |
| 福利厚生費 | 389,541 | 423,969 |
| 旅費及び交通費 | 185,026 | 183,064 |
| 通信費 | 101,426 | 102,511 |
| 賃借料 | 502,180 | 520,510 |
| 業務委託費 | 720,117 | 703,743 |
| 減価償却費 | 55,539 | 57,094 |
| のれん償却額 | 2,095 | 2,095 |
| その他 | 1,320,724 | 1,265,103 |
| 販売費・一般管理費計 | 9,737,048 | 9,839,727 |
| 全事業営業利益 | 899,095 | 1,270,925 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 658 | 2,527 |
| 受取配当金 | 15,342 | 5,840 |
| 持分法による投資利益 | 14,962 | 21,537 |
| その他 | 3,700 | 3,568 |
| 営業外収益計 | 34,664 | 33,474 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 26,965 | 16,338 |
| 諸債務整理損 | 5,806 | 486 |
| その他 | 1,834 | 2,393 |
| 営業外費用計 | 34,606 | 19,218 |
| 当期経常利益 | 899,153 | 1,285,180 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 4,750 | 34,681 |
| 特別利益計 | 4,750 | 34,681 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 19,999 | 29,999 |
| 減損損失 | 44,200 | - |
| 保険解約損 | 42,724 | - |
| 役員退職特別慰労金 | 71,188 | - |
| 特別損失計 | 178,112 | 29,999 |
| 税引前当年度純利益 | 725,790 | 1,289,862 |
| 法人税 | 120,370 | 155,699 |
| 法人税等調整額 | -211,300 | -58,761 |
| 法人税等合計 | -90,929 | 96,938 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 816,720 | 1,192,924 |
| 少数株主持分利益 | 3,569 | 5,820 |
| 当年度純利益 | 813,151 | 1,187,104 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 110,887,087 | 110,122,459 |
| 製品売上高 | 16,353,392 | 16,276,794 |
| 売上高合計 | 127,240,479 | 126,399,253 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 2,659 | 2,136 |
| 期首製品及び制作品たな卸高 | 77,299 | 107,954 |
| 当期商品仕入高 | 105,534,898 | 104,749,431 |
| 当期製品及び制作品製造原価 | 11,470,098 | 10,916,348 |
| 合計 | 117,084,954 | 115,775,870 |
| 商品期末たな卸高 | 2,136 | 853 |
| 期末製品及び制作品たな卸高 | 107,954 | 134,293 |
| 売上原価合計 | 116,974,864 | 115,640,723 |
| 売上総利益 | 10,265,615 | 10,758,529 |
| 返品調整引当金戻入額 | 303,000 | 311,000 |
| 返品調整引当金繰入額 | 311,000 | 346,000 |
| 差引売上総利益 | 10,257,615 | 10,723,529 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 122,441 | 109,464 |
| 宣伝販促費 | 803,445 | 645,019 |
| 販売手数料 | 1,653,150 | 1,721,616 |
| 貸倒引当金繰入額 | 44,965 | 21,653 |
| 役員報酬 | 165,881 | 213,612 |
| 給料手当及び賞与 | 2,960,327 | 3,090,671 |
| 賞与引当金繰入額 | 189,049 | 245,633 |
| 退職給付費用 | 232,871 | 243,790 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,016 | 4,412 |
| 福利厚生費 | 362,430 | 393,807 |
| 交際費 | 192,365 | 211,647 |
| 旅費及び交通費 | 178,119 | 175,801 |
| 通信費 | 94,663 | 95,403 |
| 水道光熱費 | 30,401 | 29,286 |
| 消耗品費 | 109,072 | 89,923 |
| 賃借料 | 489,884 | 509,233 |
| 支払手数料 | 600,425 | 606,910 |
| 業務委託費 | 706,536 | 708,986 |
| 減価償却費 | 52,106 | 51,908 |
| その他 | 367,226 | 302,332 |
| 販売費・一般管理費計 | 9,361,381 | 9,471,113 |
| 全事業営業利益 | 896,233 | 1,252,416 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 673 | 1,438 |
| 有価証券利息 | - | 1,095 |
| 受取配当金 | 16,092 | 6,590 |
| その他 | 3,683 | 3,431 |
| 営業外収益計 | 20,448 | 12,555 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 26,965 | 16,434 |
| 諸債務整理損 | 5,806 | 486 |
| その他 | 325 | 107 |
| 営業外費用計 | 33,097 | 17,029 |
| 当期経常利益 | 883,584 | 1,247,943 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 4,750 | 34,681 |
| 特別利益計 | 4,750 | 34,681 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 19,999 | 31,099 |
| 減損損失 | 44,200 | - |
| 保険解約損 | 42,724 | - |
| 役員退職特別功労金 | 71,188 | - |
| 特別損失計 | 178,112 | 31,099 |
| 税引前当年度純利益 | 710,221 | 1,251,525 |
| 法人税 | 101,473 | 129,297 |
| 法人税等調整額 | -206,921 | -62,790 |
| 法人税等合計 | -105,448 | 66,507 |
| 当年度純利益 | 815,670 | 1,185,017 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 21,072 | -54,917 |