3360 シップヘルスケア HD

3360
2026/05/29
時価
1971億円
PER 予
12.02倍
2010年以降
3.65-25.08倍
(2010-2026年)
PBR
1.27倍
2010年以降
0.56-3.75倍
(2010-2026年)
配当 予
3.11%
ROE 予
10.59%
ROA 予
4.15%
資料
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有報情報

#1 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
の他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
なお、たな卸資産に係る控除対象外消費税等は、当連結会計年度に負担すべき期間費用として処理しており、固定資産に係る控除対象外消費税等は投資その他の資産の「その他」に計上し、5年間にわたり償却しております。2019/06/27 16:32
#2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
(2) セグメント資産の調整額21,719百万円には、セグメント間取引消去△8,919百万円、負ののれんの相殺額△348百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産30,936百万円等が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額331百万円は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る設備投資額であります。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2019/06/27 16:32
#3 セグメント表の脚注(連結)
その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、動物病院事業、理化学機器販売事業、セキュリティ事業等を含んでおります。
2 調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△273百万円には、セグメント間取引消去△84百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△192百万円等が含まれております。全社費用は、主に親会社本社の営業費用及び報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額41,999百万円には、セグメント間取引消去△9,094百万円、負ののれんの相殺額△116百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産51,169百万円等が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額15百万円は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る設備投資額であります。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2019/06/27 16:32
#4 リース取引関係、連結財務諸表(連結)
(1) リース資産の内容
・有形固定資産
主としてライフケア事業における施設(建物)及び施設備品(工具、器具及び備品)、及び調剤薬局事業における調剤器具(工具、器具及び備品)等であります。
2019/06/27 16:32
#5 事業等のリスク
当社グループの今後の事業計画においては、M&Aに関わる資金需要やライフケア事業における介護部門の資金需要等、今後も有利子負債を増加させる可能性があり、資金調達が当社にとって好ましい条件となる保証がなく、これが当社事業の制約要因となる可能性があります。
(9)固定資産の減損について
当社グループは「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しており、当社グループが保有する貸与資産、賃貸不動産、建物、土地、リース資産及びのれん等について、今後市場価格下落等により資産価値が著しく低下した場合、及び外部環境の変化等により将来キャッシュ・フローの見積もりが下落する等、その収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合は、必要な減損処理を行う結果として当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
2019/06/27 16:32
#6 固定資産の減価償却の方法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
2019/06/27 16:32
#7 固定資産売却損の注記(連結)
固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
建物及び構築物0百万円-百万円
機械装置及び運搬具0百万円-百万円
賃貸不動産31百万円-百万円
土地3百万円-百万円
貸与資産-百万円0百万円
35百万円0百万円
2019/06/27 16:32
#8 固定資産売却益の注記(連結)
※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
土地-百万円54百万円
有形固定資産(その他)1百万円2百万円
61百万円61百万円
2019/06/27 16:32
#9 固定資産除却損の注記(連結)
※5 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
貸与資産0百万円0百万円
有形固定資産(その他)0百万円-百万円
無形固定資産(その他)1百万円0百万円
30百万円19百万円
2019/06/27 16:32
#10 有形固定資産、地域ごとの情報(連結)
固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。2019/06/27 16:32
#11 有形固定資産等明細表(連結)
【有形固定資産等明細表】
2019/06/27 16:32
#12 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳(連結)
株式の取得により新たにユーロメディテック㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
流動資産1,299百万円
固定資産263百万円
のれん707百万円
株式の取得により新たに㈲花梨薬局を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
流動資産305百万円
固定資産76百万円
のれん270百万円
株式の取得により新たに㈲オルガンメディカルを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
2019/06/27 16:32
#13 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳(連結)
連結子会社㈱アゴラジャパンの事業の一部の譲渡に伴う資産及び負債の内訳並びに事業の譲渡価額と事業譲渡による収入は次のとおりです。
流動資産80百万円
固定資産26百万円
流動負債△64百万円
連結子会社シップヘルスケアファーマシー東日本㈱による、営業譲受により取得した資産及び負債の内訳並びに譲受価額と営業譲受による支出は次のとおりです。
固定資産1百万円
のれん68百万円
営業譲受価額70百万円
現金及び現金同等物-百万円
差引:営業譲受による支出△70百万円
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
2019/06/27 16:32
#14 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
b 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは 7,678百万円の支出(前連結会計年度比1,037百万円支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が1,618百万円あった一方、投資有価証券の取得による支出が6,097百万円、有形固定資産の取得による支出が2,767百万円あったこと等によるものであります。
c 財務活動によるキャッシュ・フロー
2019/06/27 16:32
#15 資産除去債務関係、連結財務諸表(連結)
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
期首残高362百万円619百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額280百万円1百万円
時の経過による調整額5百万円7百万円
資産除去債務の履行による減少額△2百万円-百万円
有形固定資産の売却に伴う減少額△28百万円-百万円
期末残高619百万円628百万円
2019/06/27 16:32
#16 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
税抜方式によっております。
なお、たな卸資産に係る控除対象外消費税等は、当連結会計年度に負担すべき期間費用として処理しており、固定資産に係る控除対象外消費税等は投資その他の資産の「その他」に計上し、5年間にわたり償却しております。
2019/06/27 16:32
#17 重要な会計方針、財務諸表(連結)
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
2019/06/27 16:32
#18 重要な減価償却資産の減価償却の方法(連結)
固定資産
a 社用資産
2019/06/27 16:32

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