フェリシモ(3396)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 34,609 | 30,906 |
| 売上原価 | 16,511 | 14,658 |
| 売上総利益 | 18,098 | 16,248 |
| 返品調整引当金戻入額 | 136 | 80 |
| 返品調整引当金繰入額 | 80 | 125 |
| 差引売上総利益 | 18,154 | 16,203 |
| 販売費及び一般管理費 | 17,879 | 16,702 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 275 | -499 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 22 |
| 受取家賃 | 9 | 21 |
| 受取補償金 | 13 | 10 |
| 預り金精算益 | 10 | 9 |
| 信託受益権運用益 | 12 | 8 |
| その他 | 45 | 40 |
| 営業外収益計 | 112 | 112 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | - | 0 |
| 為替差損 | 9 | 81 |
| 自己株式取得費用 | - | 22 |
| その他 | 3 | 0 |
| 営業外費用計 | 12 | 106 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 374 | -493 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 401 | - |
| 関係会社清算益 | 8 | - |
| 特別利益計 | 409 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 6,885 |
| 固定資産除却損 | 14 | 4 |
| 投資有価証券評価損 | - | 6 |
| 関係会社清算損 | - | 96 |
| 賃貸借契約解約損 | 4 | 8 |
| 特別損失計 | 19 | 7,001 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 764 | -7,495 |
| 法人税 | 56 | 10 |
| 法人税等調整額 | 50 | 42 |
| 法人税等合計 | 106 | 52 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 657 | -7,548 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 657 | -7,548 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 34,592 | 30,906 |
| 売上原価 | 16,498 | 14,658 |
| 売上総利益 | 18,094 | 16,248 |
| 返品調整引当金戻入額 | 136 | 80 |
| 返品調整引当金繰入額 | 80 | 125 |
| 差引売上総利益 | 18,150 | 16,202 |
| 販売費及び一般管理費 | 17,827 | 16,691 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 322 | -488 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 13 |
| 受取家賃 | 9 | 21 |
| 受取補償金 | 13 | 10 |
| 預り金精算益 | 10 | 9 |
| 信託受益権運用益 | 12 | 8 |
| その他 | 49 | 50 |
| 営業外収益計 | 107 | 114 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | - | 0 |
| 為替差損 | 10 | 81 |
| 自己株式取得費用 | - | 22 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用計 | 10 | 105 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 419 | -479 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 158 | - |
| 関係会社清算益 | - | 149 |
| 特別利益計 | 158 | 149 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 6,885 |
| 固定資産除却損 | 14 | 4 |
| 投資有価証券評価損 | - | 6 |
| 関係会社清算損 | 14 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 4 | 8 |
| 特別損失計 | 33 | 6,905 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 543 | -7,234 |
| 法人税 | 40 | 11 |
| 法人税等調整額 | 35 | 57 |
| 法人税等合計 | 75 | 68 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 468 | -7,303 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 260 | 207 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 4,839 | 4,141 |
| 運搬費 | 2,214 | 1,945 |
| 委託費 | 1,788 | 1,817 |
| その他引当金繰入額 | 84 | 122 |
| 貸倒引当金繰入額 | 37 | 38 |
| 役員報酬 | 137 | 157 |
| 給料及び手当 | 3,595 | 3,474 |
| 賞与引当金繰入額 | 173 | 150 |
| 退職給付費用 | 227 | 272 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,420 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 4,839 | 4,143 |
| 運搬費 | 2,214 | 1,945 |
| 業務委託費 | 1,788 | 1,817 |
| その他引当金繰入額 | 84 | 122 |
| 貸倒引当金繰入額 | 37 | 38 |
| 役員報酬 | 137 | 157 |
| 給料及び手当 | 3,580 | 3,471 |
| 賞与引当金繰入額 | 173 | 150 |
| 退職給付費用 | 227 | 272 |
| 減価償却費 | 1,410 | 1,420 |