有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月25日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 427,727 | 444,639 |
売掛金 | 289,740 | 317,628 |
商品 | 1,170,204 | 1,274,616 |
繰延税金資産 | 35,959 | 33,827 |
短期貸付金 | 427 | 30,524 |
その他 | 40,416 | 44,338 |
貸倒引当金 | -2,125 | -28,979 |
流動資産計 | 1,962,350 | 2,116,596 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 350,258 | 395,256 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -188,572 | -190,284 |
建物及び構築物(純額) | 161,685 | 204,971 |
機械装置及び運搬具 | 8,147 | 4,209 |
減価償却累計額 | -8,147 | -4,209 |
機械装置及び運搬具(純額) | - | - |
工具 | 308,777 | 312,124 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -251,787 | -263,540 |
工具 | 56,989 | 48,583 |
建設仮勘定 | 25,145 | 370 |
有形固定資産合計 | 243,821 | 253,925 |
無形固定資産 | ||
その他 | 42,694 | 44,137 |
無形固定資産合計 | 42,694 | 44,137 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 19,888 | 22,723 |
長期貸付金 | - | 273,539 |
敷金及び保証金 | 165,043 | 152,406 |
建設協力金 | 98,646 | 87,516 |
その他 | 34,143 | 30,634 |
貸倒引当金 | -2,167 | -242,853 |
投資その他の資産合計 | 315,554 | 323,966 |
固定資産計 | 602,070 | 622,029 |
資産の部合計 | 2,564,420 | 2,738,625 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 228,433 | 384,276 |
短期借入金 | 600,000 | 650,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 224,146 | 247,105 |
未払法人税等 | 19,984 | 32,942 |
賞与引当金 | 16,687 | 18,233 |
ポイント引当金 | 33,940 | 34,676 |
株主優待引当金 | 5,247 | 4,699 |
その他 | 143,020 | 136,386 |
流動負債計 | 1,271,459 | 1,508,320 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 441,291 | 660,886 |
繰延税金負債 | 7,039 | 6,070 |
退職給付に係る負債 | 104,386 | 114,284 |
資産除去債務 | 45,978 | 43,670 |
その他 | 63,268 | 61,281 |
固定負債計 | 661,963 | 886,192 |
負債の部合計 | 1,933,422 | 2,394,513 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 506,120 | 506,120 |
資本剰余金 | 183,172 | 159,523 |
利益剰余金 | -76,525 | -259,394 |
自己株式 | -23,649 | -98,208 |
株主資本合計 | 589,118 | 308,042 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,884 | 5,719 |
為替換算調整勘定 | 38,994 | 30,350 |
その他の包括利益累計額合計 | 41,879 | 36,070 |
純資産の部合計 | 630,997 | 344,112 |
負債・純資産合計 | 2,564,420 | 2,738,625 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 331,979 | 314,079 |
売掛金 | 214,157 | 211,811 |
商品 | 1,008,328 | 1,063,625 |
貯蔵品 | 102 | 4 |
前払費用 | 29,453 | 30,295 |
繰延税金資産 | 28,855 | 22,676 |
短期貸付金 | 22,091 | 59,524 |
未収入金 | 49,362 | 92,812 |
その他 | 2,810 | 9,447 |
貸倒引当金 | -427 | -27,077 |
流動資産計 | 1,686,713 | 1,777,199 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 129,286 | 193,978 |
構築物 | 7,787 | 8,244 |
工具器具・備品(純額) | 47,081 | 46,592 |
建設仮勘定 | 25,145 | 370 |
有形固定資産合計 | 209,300 | 249,185 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 35,594 | 36,223 |
電話加入権 | 923 | 923 |
無形固定資産合計 | 36,518 | 37,147 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 0 | 0 |
関係会社株式 | 223,856 | 214,856 |
長期貸付金 | 135,236 | 323,439 |
長期前払費用 | 30,091 | 28,466 |
敷金及び保証金 | 157,863 | 149,962 |
建設協力金 | 98,646 | 87,516 |
貸倒引当金 | -47,600 | -270,686 |
投資その他の資産合計 | 598,095 | 533,555 |
固定資産計 | 843,914 | 819,889 |
資産の部合計 | 2,530,628 | 2,597,088 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 188,780 | 292,348 |
短期借入金 | 600,000 | 650,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 224,146 | 247,105 |
未払金 | 46,308 | 47,603 |
未払費用 | 55,250 | 60,316 |
未払法人税等 | 17,973 | 26,450 |
賞与引当金 | 16,034 | 14,274 |
ポイント引当金 | 33,310 | 33,896 |
株主優待引当金 | 5,247 | 4,699 |
その他 | 14,436 | 17,254 |
流動負債計 | 1,201,487 | 1,393,947 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 441,291 | 660,886 |
繰延税金負債 | 5,438 | 5,537 |
退職給付引当金 | 104,386 | 114,284 |
資産除去債務 | 40,240 | 41,300 |
預り保証金 | 43,300 | 45,800 |
長期未払金 | 20,968 | 16,481 |
固定負債計 | 655,625 | 884,289 |
負債の部合計 | 1,857,113 | 2,278,237 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 506,120 | 506,120 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 183,172 | - |
その他資本剰余金 | - | 159,523 |
資本剰余金合計 | 183,172 | 159,523 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 7,870 | -248,585 |
利益剰余金合計 | 7,870 | -248,585 |
自己株式 | -23,649 | -98,208 |
株主資本合計 | 673,515 | 318,850 |
純資産の部合計 | 673,515 | 318,850 |
負債・純資産合計 | 2,530,628 | 2,597,088 |