7823 アートネイチャー

7823
2026/05/15
時価
279億円
PER 予
21.79倍
2010年以降
6.84-34.36倍
(2010-2026年)
PBR
0.95倍
2010年以降
0.62-2.35倍
(2010-2026年)
配当 予
3.45%
ROE 予
4.34%
ROA 予
2.32%
資料
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アートネイチャー(7823)の売上高 - その他の推移 - 全期間

【期間】

連結

2013年3月31日
40億354万
2013年6月30日 -82.77%
6億8970万
2013年9月30日 +109.63%
14億4584万
2013年12月31日 +57.3%
22億7432万
2014年3月31日 +168.24%
61億74万
2014年6月30日 -88.45%
7億437万
2014年9月30日 +96.05%
13億8091万
2014年12月31日 +57.71%
21億7789万
2015年3月31日 +40.36%
30億5685万
2015年6月30日 -70.12%
9億1340万
2015年9月30日 +100.41%
18億3059万
2015年12月31日 +48.03%
27億974万
2016年3月31日 +33.24%
36億1051万
2016年6月30日 -80.35%
7億934万
2016年9月30日 +98.64%
14億904万
2016年12月31日 +54.36%
21億7500万
2017年3月31日 +40.32%
30億5201万
2017年6月30日 -75.13%
7億5900万
2017年9月30日 +107.77%
15億7700万
2017年12月31日 +49.78%
23億6200万
2018年3月31日 +30.02%
30億7100万
2018年6月30日 -75.42%
7億5500万
2018年9月30日 +87.68%
14億1700万
2018年12月31日 +51.31%
21億4400万
2019年3月31日 +39.13%
29億8300万
2019年6月30日 -76.06%
7億1400万
2019年9月30日 +117.37%
15億5200万
2019年12月31日 +57.22%
24億4000万
2020年3月31日 +35.78%
33億1300万
2020年6月30日 -76.18%
7億8900万
2020年9月30日 +96.96%
15億5400万
2020年12月31日 +51.67%
23億5700万
2021年3月31日 +40.69%
33億1600万
2021年6月30日 -72.77%
9億300万
2021年9月30日 +108.42%
18億8200万
2021年12月31日 +45.54%
27億3900万
2022年3月31日 +37.97%
37億7900万
2022年6月30日 -74.99%
9億4500万
2022年9月30日 +120.21%
20億8100万
2022年12月31日 +50.26%
31億2700万
2023年3月31日 +34.15%
41億9500万
2023年6月30日 -77.12%
9億6000万
2023年9月30日 +110%
20億1600万
2023年12月31日 +53.22%
30億8900万
2024年3月31日 +38.23%
42億7000万
2024年6月30日 -75.01%
10億6700万
2024年9月30日 +102.53%
21億6100万
2024年12月31日 +48.22%
32億300万
2025年3月31日 +34.9%
43億2100万
2025年6月30日 -75.72%
10億4900万
2025年9月30日 +104.19%
21億4200万
2025年12月31日 +50%
32億1300万
2026年3月31日 +37.75%
44億2600万

有報情報

#1 サステナビリティに関する考え方及び取組(連結)
当社グループでは、中期経営計画「アートネイチャーAdvanceプラン」において、サステナビリティの推進を重点課題とし、短期的な視点において必要な施策を実施するとともに、その水準を維持・拡大すべく、長期的な視点に立った施策も併せて実践することとしております。主な戦略は次の通りです。
営業体制● システム投資による業務効率化等により、一人当たり売上高等の労働生産性を向上してまいります。
生産体制● 生産拠点分散、原材料備蓄等により、生産安定性を向上してまいります。
管理体制● システムと各種制度の刷新等により、事務効率性を向上してまいります。
全般● コーポレートガバナンス・コードのサステナビリティ項目(「気候変動」、「人権尊重」、「人的資本」の各項目)を推進して参ります。● 本社機能を維持・強化すべく、本部各部の主要ポストの後継者育成を推進してまいります。● リスキリングを通して、本社及び店舗の人財育成を推進してまいります。
また、当社グループにおける、人材育成方針及び社内環境整備方針は次の通りです。
[人材育成方針]
2025/06/23 10:00
#2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
したがって、当社グループは、「男性向け事業」「女性向け事業」「女性向け既製品事業」を報告セグメントとしております。「男性向け事業」は、男性顧客に対し、オーダーメイドウィッグ、その他の商品、サービスを、「女性向け事業」は、女性顧客に対し、オーダーメイドウィッグ、その他の商品、サービスを、「女性向け既製品事業」は、女性顧客に対し、既製品ウィッグ、その他の商品、サービスを提供しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と同一であります。
2025/06/23 10:00
#3 主要な顧客ごとの情報
3.主要な顧客ごとの情報
連結損益計算書の売上高の10%以上を占める特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
2025/06/23 10:00
#4 事業等のリスク
削減目標
当社では気候変動リスクを緩和するため、2021年度に当社単体を対象とする温室効果ガス削減目標を設定しました。2022年度より温室効果ガス排出量の算定対象範囲をグループ全体まで拡大したことを踏まえ、削減目標についてもグループ全体を対象とするよう見直し、2030年に2022年比で売上高あたりのScope1,2排出量を20%以上削減、2050年にカーボンニュートラルを達成するという目標を設定しました。目標達成に向け、省エネ活動や省エネ設備の導入・更新を推進し、再生可能エネルギーの導入も検討しています。
実績目標
Scope1,2排出量(tCO2eq)7,3247,167-0
売上高(百万円)43,20942,850--
売上高あたり(tCO2eq/百万円)0.1690.1670.1360
削減率(%)-1.3%20%100%
(3)人権の尊重
2025/06/23 10:00
#5 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と同一であります。
セグメント間の売上高は、協議の上決定された価格に基づいております。2025/06/23 10:00
#6 売上高、地域ごとの情報(連結)
売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。2025/06/23 10:00
#7 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
当社グループは、売上の拡大と効率的な経営を推進して、総合毛髪事業の拡大と収益力や資本効率の向上を目指しております。
そのため、売上高売上高経常利益率、ROE(自己資本利益率)の3つを目標とする経営指標としております。
売上高につきましては、営業基盤を継続的に拡大させることで着実に引き上げてまいります。売上高経常利益率につきましても、収益構造を見直し、効率的かつ効果的な収益体制を実現することで着実に引上げてまいります。さらには、ROEにつきましても、自社の資本コストを的確に把握した上で、株主の皆さまからお預かりした資本を効率的に活用して企業価値を向上させ高めてまいります。
2025/06/23 10:00
#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
このような状況のもと、当社では、中期経営計画「アートネイチャーAdvanceプラン」2年目を迎え、当社グループの強みを活かして、さまざまな課題に挑戦し、業績や毛髪業界シェアを伸長させるとともに、新領域の事業を獲得し拡充することで、「次代を切り拓くアートネイチャー」に飛躍させるべく、事業活動を実施してまいりました。
その結果、当連結会計年度の売上高は、43,340百万円(前連結会計年度比1.1%増)となりました。しかしながら、利益面では売上高が前年同期比増加したものの、為替の影響、人件費の増加、物価高の影響等により売上原価、販売費および一般管理費が増加し、営業利益は2,181百万円(同17.8%減)、経常利益は2,249百万円(同17.4%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は821百万円(同43.8%減)となりました。
<男性向け売上高>男性向け売上高については、新規売上は効果的な広告宣伝の実施、リピート売上についても顧客定着策の推進等を実施した結果、23,167百万円(前連結会計年度比1.5%増)となりました。
2025/06/23 10:00
#9 製品及びサービスごとの情報(連結)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2025/06/23 10:00
#10 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
② 主要な仮定
各店舗の将来キャッシュ・フローにおける主要な仮定は、各店舗の営業継続期間、将来の売上高及び営業利益であります。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
2025/06/23 10:00
#11 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額の注記
※1 関係会社との取引高
前事業年度(2024年3月31日)当事業年度(2025年3月31日)
営業取引による取引高の総額
売上高1百万円3百万円
仕入高2,4932,547
2025/06/23 10:00
#12 顧客との契約から生じる収益の金額の注記(連結)
※1 売上高について、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
2025/06/23 10:00

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