有価証券報告書-第103期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業収益 | ||
| 不動産賃貸収入 | 159,685 | 173,039 |
| 営業原価 | ||
| 不動産賃貸原価 | 103,733 | 112,841 |
| 営業総利益 | 55,952 | 60,197 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 3,084 | 3,841 |
| 賞与引当金繰入額 | 297 | 379 |
| 役員業績報酬引当金繰入額 | 48 | 108 |
| 退職給付費用 | 128 | 124 |
| 法定福利及び厚生費 | 974 | 775 |
| 旅費及び交通費 | 861 | 1,044 |
| 賃借料 | 716 | 1,531 |
| 租税公課 | 483 | 818 |
| 減価償却費 | 646 | 712 |
| 支払手数料 | 872 | 1,077 |
| 業務委託費 | 825 | 843 |
| 販売手数料 | 1,123 | 720 |
| 調査研究費 | 802 | 578 |
| その他 | 2,311 | 3,251 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,175 | 15,806 |
| 営業利益 | 42,776 | 44,391 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※1 777 | ※1 843 |
| 受取配当金 | 32 | 41 |
| 受取退店違約金 | 202 | 371 |
| 為替差益 | 49 | 167 |
| その他 | 129 | 228 |
| 営業外収益合計 | 1,191 | 1,653 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,009 | 1,806 |
| 社債利息 | 626 | 594 |
| その他 | 254 | 292 |
| 営業外費用合計 | 2,890 | 2,694 |
| 経常利益 | 41,077 | 43,350 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※2 234 | ※2 6,993 |
| 特別利益合計 | 234 | 6,993 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | ※3 5,722 |
| 固定資産除却損 | ※4 368 | ※4 44 |
| 減損損失 | ※5 745 | ※5 1,071 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 952 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 300 | 359 |
| 投資損失引当金繰入額 | 2,672 | - |
| その他 | 278 | 310 |
| 特別損失合計 | 4,364 | 8,461 |
| 税引前当期純利益 | 36,947 | 41,882 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 17,152 | 17,683 |
| 法人税等調整額 | △1,908 | △1,657 |
| 法人税等合計 | 15,244 | 16,026 |
| 当期純利益 | 21,702 | 25,856 |