訂正有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2021/06/25 15:03
【資料】
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【項目】
154項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金-百万円-百万円
賞与引当金73
貸倒引当金0652
投資有価証券評価損38
関係会社株式評価損-204
未払事業税36-
未払法定福利費10
減価償却費93-
資産除去債務4420
減損損失4-
建設協力金81
課徴金引当金-16
その他14
繰延税金資産小計200911
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
-
△36
-
△911
評価性引当額小計△36△911
繰延税金資産合計164-
繰延税金負債
その他△5-
繰延税金負債合計△5-
繰延税金資産の純額159-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.62%税引前当期純損失を計上しているため、載を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.03%
住民税均等割等0.04%
評価性引当額の増減△4.61%
連結納税特有の差異-%
税率変更による差異-%
源泉所得税-%
その他0.04%
税効果会計適用後の法人税等の負担率26.13%