有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 342,531 | 268,604 |
未収運賃 | 4,317 | 4,527 |
商品及び製品 | 1,414 | 1,491 |
原材料及び貯蔵品 | 16,251 | 12,228 |
短期貸付金 | 683,437 | 714,296 |
前払費用 | 184 | 2,484 |
未収入金 | 108 | 400 |
流動資産計 | 1,048,245 | 1,004,034 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 147,085 | 147,617 |
構築物(純額) | 58,844 | 55,728 |
機械及び装置(純額) | 185,654 | 208,244 |
車両運搬具(純額) | 189,065 | 200,782 |
工具 | 25,380 | 22,094 |
有形固定資産合計 | 606,029 | 634,466 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 208 | 208 |
ソフトウエア | 2,467 | 5,501 |
無形固定資産合計 | 2,675 | 5,710 |
投資その他の資産 | | |
親会社株式 | 95,452 | 95,029 |
会員権 | 30,300 | 30,300 |
長期前払費用 | 5,596 | 5,215 |
繰延税金資産 | - | 882 |
その他 | 2,403 | 2,122 |
貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
投資その他の資産合計 | 103,752 | 103,550 |
固定資産計 | 712,457 | 743,727 |
資産の部合計 | 1,760,703 | 1,747,762 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 206,242 | 107,096 |
未払費用 | 8,235 | 9,425 |
未払法人税等 | 35,050 | 21,132 |
未払消費税等 | 1,402 | 11,026 |
預り金 | 490 | 1,115 |
前受収益 | 35 | 24 |
賞与引当金 | 9,558 | 11,793 |
役員賞与引当金 | 5,300 | - |
流動負債計 | 266,314 | 161,613 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 60,558 | 64,699 |
繰延税金負債 | 496 | - |
固定負債計 | 61,054 | 64,699 |
負債の部合計 | 327,369 | 226,312 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 125,000 | 125,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 361,000 | 381,000 |
繰越利益剰余金 | 859,601 | 928,011 |
利益剰余金合計 | 1,251,851 | 1,340,261 |
株主資本合計 | 1,376,851 | 1,465,261 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 56,481 | 56,187 |
その他の包括利益累計額合計 | 56,481 | 56,187 |
純資産の部合計 | 1,433,333 | 1,521,449 |
負債・純資産合計 | 1,760,703 | 1,747,762 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -1,018,582 | -1,089,806 |