神姫バス(9083)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 自動車運送事業収益 | 17,526 | 17,842 |
| 売上高 | 22,943 | 24,491 |
| 営業収益合計 | 40,469 | 42,333 |
| 売上原価 | ||
| 運送費 | 14,873 | 15,240 |
| 売上原価 | 15,462 | 16,487 |
| 売上原価合計 | 30,335 | 31,727 |
| 売上総利益 | 10,134 | 10,606 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,117 | 9,577 |
| 全事業営業利益 | 1,016 | 1,028 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 21 | 20 |
| 受取配当金 | 43 | 45 |
| 仕入割引 | 15 | 17 |
| 持分法による投資利益 | 62 | 59 |
| その他 | 109 | 141 |
| 営業外収益計 | 252 | 286 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25 | 15 |
| 固定資産除却損 | 35 | 32 |
| 不正関連損失 | 21 | - |
| その他 | 24 | 25 |
| 営業外費用計 | 106 | 73 |
| 当期経常利益 | 1,162 | 1,241 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 19 | 27 |
| 運行補助金 | 1,273 | 1,410 |
| 車両等購入補助金 | 153 | 93 |
| 投資有価証券売却益 | - | 18 |
| 負ののれん発生益 | 52 | - |
| 特別利益計 | 1,498 | 1,550 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 130 | 84 |
| 減損損失 | - | 24 |
| 貸倒引当金繰入額 | 84 | - |
| 特別損失計 | 215 | 119 |
| 税引前当年度純利益 | 2,445 | 2,672 |
| 法人税 | 935 | 977 |
| 法人税等調整額 | 58 | 159 |
| 法人税等合計 | 994 | 1,136 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 1,451 | 1,535 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -1 | 0 |
| 当年度純利益 | 1,452 | 1,534 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,803 | 20,770 |
| 売上原価 | 18,754 | 17,820 |
| 売上総利益 | 3,048 | 2,950 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,367 | 2,318 |
| 全事業営業利益 | 680 | 632 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 94 | 102 |
| その他 | 43 | 41 |
| 営業外収益計 | 138 | 144 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 固定資産除却損 | 30 | 18 |
| その他 | 25 | 8 |
| 営業外費用計 | 82 | 49 |
| 当期経常利益 | 736 | 726 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 19 | 25 |
| 運行補助金 | 952 | 956 |
| 車両等購入補助金 | 145 | 90 |
| 特別利益計 | 1,117 | 1,072 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 130 | 82 |
| 減損損失 | - | 24 |
| 特別損失計 | 130 | 118 |
| 税引前当年度純利益 | 1,724 | 1,681 |
| 法人税 | 568 | 544 |
| 法人税等調整額 | 64 | 103 |
| 法人税等合計 | 632 | 647 |
| 当年度純利益 | 1,092 | 1,033 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 36 | 11 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 5,170 | 5,418 |
| 施設使用料 | 859 | 887 |
| 賞与引当金繰入額 | 231 | 228 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 58 | 64 |
| 退職給付費用 | 85 | 42 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 30 | 31 |
| 減価償却費 | 294 | 298 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 721 | 704 |
| 賞与引当金繰入額 | 56 | 56 |
| 退職給付引当金繰入額 | 53 | 10 |
| 減価償却費 | 177 | 168 |