有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,092 | 1,433 |
| 受取手形 | 612 | 603 |
| 営業未収入金 | 5,549 | 6,188 |
| 有価証券 | 30 | 1,009 |
| 商品及び製品 | 5 | 4 |
| 原材料及び貯蔵品 | 38 | 52 |
| 繰延税金資産 | 424 | 403 |
| その他 | 589 | 785 |
| 貸倒引当金 | △5 | △3 |
| 流動資産合計 | 9,337 | 10,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 17,467 | ※2 16,508 |
| 減価償却累計額 | △10,075 | △10,156 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,391 | 6,352 |
| 機械装置及び運搬具 | ※2 9,755 | ※2 9,805 |
| 減価償却累計額 | △7,734 | △7,984 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,021 | 1,821 |
| 土地 | ※2,※3 18,335 | ※2,※3 17,494 |
| その他 | 1,307 | 1,371 |
| 減価償却累計額 | △977 | △990 |
| その他(純額) | 330 | 380 |
| 有形固定資産合計 | 28,078 | 26,047 |
| 無形固定資産 | 204 | 269 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 2,114 | ※1 2,090 |
| 繰延税金資産 | 185 | - |
| その他 | 624 | 617 |
| 貸倒引当金 | △89 | △86 |
| 投資その他の資産合計 | 2,835 | 2,620 |
| 固定資産合計 | 31,118 | 28,938 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 27 | 9 |
| 繰延資産合計 | 27 | 9 |
| 資産合計 | 40,482 | 39,426 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,139 | 4,224 |
| 短期借入金 | ※2 4,653 | ※2 4,090 |
| 未払法人税等 | 199 | 106 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 578 | 522 |
| その他 | 2,309 | 2,584 |
| 流動負債合計 | 11,880 | 11,528 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 4,423 | ※2 3,418 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 2,390 | ※3 2,301 |
| 退職給付引当金 | 2,193 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 53 | 46 |
| 退職給付に係る負債 | - | 2,374 |
| 資産除去債務 | 97 | 97 |
| その他 | 601 | 588 |
| 固定負債合計 | 9,759 | 8,827 |
| 負債合計 | 21,639 | 20,355 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,559 | 3,559 |
| 資本剰余金 | 3,077 | 3,077 |
| 利益剰余金 | 9,375 | 9,851 |
| 自己株式 | △20 | △20 |
| 株主資本合計 | 15,991 | 16,467 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 431 | 442 |
| 土地再評価差額金 | ※3 2,223 | ※3 2,218 |
| 為替換算調整勘定 | - | 3 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △73 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,654 | 2,590 |
| 少数株主持分 | 196 | 12 |
| 純資産合計 | 18,843 | 19,070 |
| 負債純資産合計 | 40,482 | 39,426 |