有価証券報告書-第102期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業収入 | 10,921,907 | 10,205,491 |
営業支出 | 9,264,959 | 8,584,010 |
営業総利益 | 1,656,947 | 1,621,481 |
一般管理費 | ||
役員報酬及び給料手当 | 281,886 | 283,731 |
賞与引当金繰入額 | 10,961 | 10,873 |
役員賞与引当金繰入額 | 19,150 | 16,300 |
退職給付費用 | 7,942 | 9,470 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 23,775 | 23,350 |
租税公課 | 36,834 | 33,209 |
その他 | 208,381 | 204,744 |
一般管理費合計 | 588,930 | 581,680 |
営業利益 | 1,068,017 | 1,039,800 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,676 | 2,231 |
受取配当金 | 4,094 | 4,727 |
保険配当金 | 2,730 | 3,254 |
受取保険金 | 975 | 2,392 |
受取手数料 | 3,936 | 3,787 |
車輌売却益 | 9,699 | 7,235 |
助成金収入 | 18,493 | 23,431 |
その他 | 10,872 | 11,068 |
営業外収益合計 | 54,479 | 58,130 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 184,195 | 158,335 |
その他 | 556 | 1,437 |
営業外費用合計 | 184,751 | 159,772 |
経常利益 | 937,744 | 938,158 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | 5,666 | 2,410 |
固定資産売却益 | 64 | - |
還付消費税等 | 36,191 | - |
特別利益合計 | 41,922 | 2,410 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 9,626 | 2,083 |
減損損失 | 248,569 | - |
投資有価証券評価損 | - | 2,993 |
ゴルフ会員権評価損 | 180 | 220 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 3,953 |
損害賠償金 | - | 13,261 |
特別損失合計 | 258,376 | 22,510 |
税引前当期純利益 | 721,291 | 918,058 |
法人税 | 371,260 | 429,830 |
法人税等調整額 | -32,509 | 99,643 |
法人税等合計 | 338,751 | 529,473 |
少数株主損益調整前当期純利益 | - | 388,585 |
少数株主利益 | 3 | 4 |
当期純利益 | 382,536 | 388,580 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業収入 | ||
自動車運送事業収入 | 4,088,480 | 3,819,417 |
倉庫事業収入 | 2,092,987 | 2,054,858 |
附帯事業収入 | 1,712,474 | 1,628,999 |
その他の事業収入 | 766,563 | 686,847 |
営業収入合計 | 8,660,506 | 8,190,122 |
営業支出 | ||
自動車運送事業支出 | 3,880,349 | 3,583,258 |
倉庫事業支出 | 1,365,244 | 1,341,271 |
附帯事業支出 | 1,615,095 | 1,492,436 |
その他事業支出 | 368,702 | 342,992 |
営業支出合計 | 7,229,393 | 6,759,958 |
営業総利益 | 1,431,112 | 1,430,163 |
一般管理費 | ||
役員報酬及び給料手当 | 211,999 | 212,914 |
賞与引当金繰入額 | 10,251 | 10,193 |
役員賞与引当金繰入額 | 9,650 | 9,550 |
退職給付費用 | 7,942 | 9,470 |
福利厚生費 | 36,260 | 40,594 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 15,600 | 15,100 |
減価償却費 | 41,530 | 35,396 |
租税公課 | 33,538 | 31,571 |
支払報酬 | - | 29,600 |
その他 | 119,749 | 103,419 |
一般管理費合計 | 486,522 | 497,810 |
営業利益 | 944,590 | 932,353 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,273 | 1,912 |
受取配当金 | 31,634 | 12,659 |
受取手数料 | 27,341 | 23,506 |
助成金収入 | 17,493 | 23,273 |
車輌売却益 | 9,699 | 7,235 |
その他 | 3,597 | 13,729 |
営業外収益合計 | 93,039 | 82,317 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 175,712 | 150,103 |
その他 | 161 | 1,060 |
営業外費用合計 | 175,874 | 151,163 |
経常利益 | 861,755 | 863,507 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | 5,573 | 980 |
固定資産売却益 | 64 | - |
還付消費税等 | 21,324 | - |
特別利益合計 | 26,962 | 980 |
特別損失 | ||
貸倒引当金繰入額 | 180 | - |
固定資産除売却損 | 8,615 | 3,687 |
減損損失 | 144,957 | - |
投資有価証券評価損 | - | 2,993 |
ゴルフ会員権評価損 | 180 | 120 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 3,953 |
特別損失合計 | 153,932 | 10,754 |
税引前当期純利益 | 734,785 | 853,733 |
法人税 | 340,500 | 386,000 |
法人税等調整額 | -33,281 | 88,276 |
法人税等合計 | 307,218 | 474,276 |
当期純利益 | 427,567 | 379,457 |