有価証券報告書-第164期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,391,544 | 2,421,092 | |||||||||
| 短期貸付金 | ― | ※2 930,000 | |||||||||
| 前払費用 | 367,456 | 431,918 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,762 | 12,098 | |||||||||
| 未収入金 | 52,114 | 46,233 | |||||||||
| その他 | 12,773 | 22,723 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,833,652 | 3,864,066 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※1 5,689,640 | ※1 5,564,305 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 7,760 | 5,176 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 204,223 | 205,064 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,659,222 | ※1 2,659,222 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,723 | 20,419 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,562,569 | 8,454,187 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 5,250 | 5,250 | |||||||||
| ソフトウエア | 33,011 | 25,814 | |||||||||
| その他 | 748 | 748 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 39,010 | 31,813 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,853,499 | 1,910,374 | |||||||||
| 関係会社株式 | 988,659 | 988,659 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 8,151,268 | 6,772,100 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 3,964 | |||||||||
| その他 | 759,736 | 738,564 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,753,164 | 10,413,662 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,354,743 | 18,899,664 | |||||||||
| 資産合計 | 23,188,395 | 22,763,730 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 4,876,688 | ※1 5,068,188 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 911,000 | 902,000 | |||||||||
| 未払金 | 108,715 | 110,808 | |||||||||
| 未払法人税等 | 121,411 | 187,064 | |||||||||
| 未払費用 | 19,611 | 25,167 | |||||||||
| 前受金 | 416,601 | 485,970 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,982 | 15,225 | |||||||||
| その他 | 38,596 | 110,967 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,505,607 | 6,905,392 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,762,500 | 2,511,500 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 6,826,454 | ※1 6,003,266 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 38,206 | ― | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 715,795 | 715,795 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 166,412 | 187,941 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 230,358 | 216,708 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 502 | 237 | |||||||||
| その他 | 161,147 | 135,806 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,901,377 | 9,771,256 | |||||||||
| 負債合計 | 17,406,984 | 16,676,648 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 146,702 | 142,680 | |||||||||
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,219,034 | 1,480,960 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | 1,395,736 | 1,653,641 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,845,736 | 2,103,641 | |||||||||
| 自己株式 | △3,848 | △3,848 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,641,887 | 3,899,792 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 557,079 | 596,561 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △42,491 | △34,207 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 1,624,935 | 1,624,935 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,139,523 | 2,187,290 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,781,411 | 6,087,082 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,188,395 | 22,763,730 | |||||||||