有価証券報告書-第161期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,099,793 | ※1 2,352,522 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 1,455,800 | ※2 1,916,570 | |||||||||
| 有価証券 | 5,709 | 5,712 | |||||||||
| 前払費用 | 427,441 | 423,990 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,348 | 86,310 | |||||||||
| 未収入金 | 208,870 | 259,909 | |||||||||
| その他 | 6,316 | 5,459 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,217,280 | 5,050,475 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※1 4,690,246 | ※1 6,030,070 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,406 | 474 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,552 | 72,580 | |||||||||
| 土地 | ※1 3,221,137 | ※1 2,659,222 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 15,195 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,951,343 | 8,777,542 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 5,250 | 5,250 | |||||||||
| ソフトウエア | 14,290 | 16,355 | |||||||||
| その他 | 763 | 763 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 20,303 | 22,368 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,666,043 | 1,908,533 | |||||||||
| 関係会社株式 | 978,959 | 988,959 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 7,837,336 | 8,213,186 | |||||||||
| その他 | 180,914 | 407,367 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,663,254 | 11,518,047 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,634,901 | 20,317,959 | |||||||||
| 資産合計 | 22,852,182 | 25,368,434 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 5,334,200 | ※1 5,760,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,115,000 | 1,211,000 | |||||||||
| 未払金 | 110,226 | 135,959 | |||||||||
| 未払法人税等 | 168,361 | 977 | |||||||||
| 未払費用 | 12,438 | 23,983 | |||||||||
| 前受金 | 465,339 | 466,551 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,750 | 12,152 | |||||||||
| その他 | 52,424 | 77,694 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,266,741 | 7,688,319 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 3,594,500 | 3,220,500 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 6,162,500 | ※1 7,753,500 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 311,407 | 77,847 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 71,964 | 754,885 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 112,850 | 130,790 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 234,828 | 235,958 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 470,578 | 300,578 | |||||||||
| その他 | 97,558 | 80,035 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,056,187 | 12,554,096 | |||||||||
| 負債合計 | 18,322,929 | 20,242,415 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 147,360 | 151,018 | |||||||||
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,609,414 | 571,033 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | 1,786,775 | 752,052 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,236,775 | 1,202,052 | |||||||||
| 自己株式 | △3,801 | △3,826 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,032,974 | 2,998,225 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 386,561 | 576,786 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △20,522 | △34,839 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 130,240 | 1,585,845 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 496,278 | 2,127,792 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,529,252 | 5,126,018 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,852,182 | 25,368,434 | |||||||||