有価証券報告書-第163期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,018,799 | 2,391,544 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 387,716 | ※2 ― | |||||||||
| 有価証券 | 5,715 | ― | |||||||||
| 前払費用 | 429,995 | 367,456 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 75,276 | 9,762 | |||||||||
| 未収入金 | 34,536 | 52,114 | |||||||||
| その他 | 2,531 | 12,773 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,954,570 | 2,833,652 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※1 5,711,124 | ※1 5,689,640 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 11,871 | 7,760 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 136,810 | 204,223 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,659,222 | ※1 2,659,222 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 13,111 | 1,723 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,532,139 | 8,562,569 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 5,250 | 5,250 | |||||||||
| ソフトウエア | 31,874 | 33,011 | |||||||||
| その他 | 763 | 748 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 37,887 | 39,010 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,563,286 | 1,853,499 | |||||||||
| 関係会社株式 | 988,959 | 988,659 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 8,385,346 | 8,151,268 | |||||||||
| その他 | 422,483 | 759,736 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,360,076 | 11,753,164 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,930,103 | 20,354,743 | |||||||||
| 資産合計 | 23,884,674 | 23,188,395 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 5,414,264 | ※1 4,876,688 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,035,000 | 911,000 | |||||||||
| 未払金 | 122,760 | 108,715 | |||||||||
| 未払法人税等 | 129,655 | 121,411 | |||||||||
| 未払費用 | 20,719 | 19,611 | |||||||||
| 前受金 | 476,365 | 416,601 | |||||||||
| 賞与引当金 | 11,545 | 12,982 | |||||||||
| その他 | 74,640 | 38,596 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,284,950 | 6,505,607 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,929,500 | 2,762,500 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 7,236,604 | ※1 6,826,454 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,880 | 38,206 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 715,795 | 715,795 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 145,572 | 166,412 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 234,358 | 230,358 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 583 | 502 | |||||||||
| その他 | 180,789 | 161,147 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,445,084 | 10,901,377 | |||||||||
| 負債合計 | 18,730,035 | 17,406,984 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 150,724 | 146,702 | |||||||||
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 800,945 | 1,219,034 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | 981,670 | 1,395,736 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,431,670 | 1,845,736 | |||||||||
| 自己株式 | △3,826 | △3,848 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,227,843 | 3,641,887 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 351,334 | 557,079 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △49,474 | △42,491 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 1,624,935 | 1,624,935 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,926,795 | 2,139,523 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,154,638 | 5,781,411 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,884,674 | 23,188,395 | |||||||||