有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 12:56
【資料】
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【項目】
154項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金289298
賞与引当金5,1046,188
退職給付引当金45,86747,649
減損損失2,4145,847
未払事業税否認666726
資産除去債務2,7093,618
関係会社株式評価損等13,50013,496
その他3,7834,517
繰延税金資産小計74,33582,342
評価性引当額△18,257△16,815
繰延税金資産合計56,07865,527
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△12,249△13,838
退職給付信託設定益△18,171△18,171
資産除去債務△411△1,237
その他有価証券評価差額金△12,338△13,319
その他-△5
繰延税金負債合計△43,172△46,572
繰延税金資産(負債)の純額12,90618,954

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.630.6
(調整)
永久に損金不算入の費用2.40.2
受取配当金等永久に
益金に算入されない項目
△7.4△25.7
住民税均等割2.91.4
外国税額控除等△0.0△0.1
評価性引当額の増減△0.9△2.3
みなし配当-8.7
その他0.2△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.712.6