有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,930 | 29,522 |
| 受取手形 | 303 | 283 |
| 売掛金 | ※1 12,914 | ※1 18,227 |
| 商品及び製品 | 620 | 507 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5 | 8 |
| 前渡金 | - | 3 |
| 前払費用 | 103 | ※1 127 |
| 繰延税金資産 | 344 | 299 |
| 短期貸付金 | ※1 2,521 | ※1 408 |
| その他 | ※1 184 | ※1 194 |
| 貸倒引当金 | △2,488 | △27 |
| 流動資産合計 | 43,439 | 49,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,106 | 6,711 |
| 減価償却累計額 | △4,180 | △4,096 |
| 建物(純額) | 1,926 | 2,615 |
| 構築物 | 28,968 | 29,760 |
| 減価償却累計額 | △18,877 | △19,601 |
| 構築物(純額) | 10,091 | 10,159 |
| 機械及び装置 | 16,780 | 16,924 |
| 減価償却累計額 | △11,897 | △12,337 |
| 機械及び装置(純額) | 4,882 | 4,587 |
| 車両運搬具 | 215 | 215 |
| 減価償却累計額 | △167 | △190 |
| 車両運搬具(純額) | 47 | 24 |
| 工具、器具及び備品 | 764 | 797 |
| 減価償却累計額 | △693 | △710 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 70 | 86 |
| 土地 | 8,523 | 8,267 |
| リース資産 | 1,250 | 1,521 |
| 減価償却累計額 | △650 | △547 |
| リース資産(純額) | 600 | 974 |
| 建設仮勘定 | 351 | 394 |
| 有形固定資産合計 | 26,494 | 27,109 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 16 | 6 |
| 商標権 | 1 | 0 |
| ソフトウエア | 177 | 128 |
| その他 | 46 | 44 |
| 無形固定資産合計 | 242 | 178 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,020 | 21,472 |
| 関係会社株式 | 22,116 | 22,381 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 29 | 9 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 16 | 13 |
| 関係会社長期貸付金 | 758 | 534 |
| 破産更生債権等 | 59 | 54 |
| 長期前払費用 | 12 | 205 |
| 差入保証金 | 378 | 388 |
| その他 | 136 | 135 |
| 貸倒引当金 | △287 | △113 |
| 投資その他の資産合計 | 43,242 | 45,084 |
| 固定資産合計 | 69,979 | 72,372 |
| 資産合計 | 113,418 | 121,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 8,467 | ※1 13,035 |
| 短期借入金 | ※1 14,977 | ※1 14,367 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,350 | 300 |
| リース債務 | 207 | 215 |
| 未払金 | 170 | 191 |
| 未払費用 | ※1 679 | ※1 904 |
| 未払法人税等 | 1,324 | 512 |
| 前受金 | 1,390 | 1,069 |
| 預り金 | ※1 88 | ※1 101 |
| 賞与引当金 | 571 | 653 |
| 役員賞与引当金 | 47 | 45 |
| 設備関係未払金 | ※1 937 | ※1 1,600 |
| 仮受金 | 376 | 413 |
| その他 | 1 | 0 |
| 流動負債合計 | 33,590 | 33,411 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,450 | 10,150 |
| リース債務 | 436 | 833 |
| 繰延税金負債 | 1,956 | 2,743 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 923 | 909 |
| 退職給付引当金 | 1,305 | 850 |
| 役員退職慰労引当金 | 177 | 194 |
| 資産除去債務 | 68 | 69 |
| 預り保証金 | 3,835 | 3,941 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 16,154 | 19,692 |
| 負債合計 | 49,744 | 53,104 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,127 | 10,127 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,531 | 2,531 |
| その他資本剰余金 | 1,875 | 1,875 |
| 資本剰余金合計 | 4,407 | 4,407 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 土地減価積立金 | 42 | 42 |
| 償却資産圧縮積立金 | 1,718 | 1,543 |
| 土地圧縮積立金 | 105 | 105 |
| 特別償却準備金 | 103 | 83 |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 22,248 | 26,775 |
| 利益剰余金合計 | 45,218 | 49,550 |
| 自己株式 | △158 | △352 |
| 株主資本合計 | 59,594 | 63,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,656 | 5,343 |
| 土地再評価差額金 | △576 | △251 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,079 | 5,092 |
| 純資産合計 | 63,674 | 68,824 |
| 負債純資産合計 | 113,418 | 121,929 |