有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,522 | 43,928 |
| 受取手形 | 283 | 379 |
| 売掛金 | ※1 18,227 | ※1 18,002 |
| 商品及び製品 | 507 | 740 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8 | 8 |
| 前渡金 | 3 | 802 |
| 前払費用 | ※1 127 | 130 |
| 繰延税金資産 | 299 | 371 |
| 短期貸付金 | ※1 408 | ※1 415 |
| その他 | ※1 194 | ※1 222 |
| 貸倒引当金 | △27 | △6 |
| 流動資産合計 | 49,556 | 64,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,711 | 6,410 |
| 減価償却累計額 | △4,096 | △3,950 |
| 建物(純額) | 2,615 | 2,460 |
| 構築物 | 29,760 | 29,536 |
| 減価償却累計額 | △19,601 | △20,254 |
| 構築物(純額) | 10,159 | 9,281 |
| 機械及び装置 | 16,924 | 17,123 |
| 減価償却累計額 | △12,337 | △12,787 |
| 機械及び装置(純額) | 4,587 | 4,336 |
| 車両運搬具 | 215 | 224 |
| 減価償却累計額 | △190 | △204 |
| 車両運搬具(純額) | 24 | 20 |
| 工具、器具及び備品 | 797 | 1,094 |
| 減価償却累計額 | △710 | △721 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 86 | 373 |
| 土地 | 8,267 | 8,129 |
| リース資産 | 1,521 | 1,474 |
| 減価償却累計額 | △547 | △549 |
| リース資産(純額) | 974 | 925 |
| 建設仮勘定 | 394 | 1,393 |
| 有形固定資産合計 | 27,109 | 26,920 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6 | 6 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 128 | 316 |
| その他 | 44 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 178 | 363 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,472 | 23,888 |
| 関係会社株式 | 22,381 | 13,719 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 9 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 13 | 13 |
| 関係会社長期貸付金 | 534 | 419 |
| 破産更生債権等 | 54 | 59 |
| 長期前払費用 | 205 | 99 |
| 差入保証金 | 388 | 383 |
| その他 | 135 | 195 |
| 貸倒引当金 | △113 | △110 |
| 投資その他の資産合計 | 45,084 | 38,671 |
| 固定資産合計 | 72,372 | 65,956 |
| 資産合計 | 121,929 | 130,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 13,035 | ※1 12,368 |
| 短期借入金 | ※1 14,367 | ※1 18,030 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 1,850 |
| リース債務 | 215 | 207 |
| 未払金 | 191 | 398 |
| 未払費用 | ※1 904 | ※1 690 |
| 未払法人税等 | 512 | - |
| 前受金 | 1,069 | ※1 1,970 |
| 預り金 | ※1 101 | ※1 166 |
| 賞与引当金 | 653 | 705 |
| 役員賞与引当金 | 45 | 53 |
| 設備関係未払金 | ※1 1,600 | ※1 1,256 |
| 仮受金 | 413 | 400 |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 33,411 | 38,098 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,150 | 8,300 |
| リース債務 | 833 | 790 |
| 繰延税金負債 | 2,743 | 3,351 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 909 | 908 |
| 退職給付引当金 | 850 | 295 |
| 役員退職慰労引当金 | 194 | - |
| 資産除去債務 | 69 | 71 |
| 預り保証金 | 3,941 | 3,882 |
| その他 | 0 | 165 |
| 固定負債合計 | 19,692 | 17,765 |
| 負債合計 | 53,104 | 55,864 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,127 | 10,127 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,531 | 2,531 |
| その他資本剰余金 | 1,875 | 1,875 |
| 資本剰余金合計 | 4,407 | 4,407 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 土地減価積立金 | 42 | 42 |
| 償却資産圧縮積立金 | 1,543 | 1,358 |
| 土地圧縮積立金 | 105 | 105 |
| 特別償却準備金 | 83 | 64 |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 26,775 | 31,693 |
| 利益剰余金合計 | 49,550 | 54,264 |
| 自己株式 | △352 | △687 |
| 株主資本合計 | 63,732 | 68,111 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,343 | 7,208 |
| 土地再評価差額金 | △251 | △232 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,092 | 6,976 |
| 純資産合計 | 68,824 | 75,087 |
| 負債純資産合計 | 121,929 | 130,951 |