有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 10:39
【資料】
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【項目】
108項目
(税効果関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与73百万円68百万円
有価証券評価損173150
その他264232
繰延税金資産小計509450
評価性引当額△227△210
繰延税金資産合計282240
繰延税金負債
退職給付信託△167-
退職給付信託返還有価証券-△164
土地圧縮積立金
前払年金費用
△16
△246
△16
△223
その他有価証券評価差額金△902△791
繰延税金負債合計△1,331△1,194
繰延税金資産・負債(△)の純額△1,049△954

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.5%1.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.2%△1.7%
住民税均等割0.2%0.2%
評価性引当額△13.8%△1.2%
税率変更による影響△0.7%-%
その他△0.6%△0.2%
税効果会計適用後の法人税の負担率18.2%29.1%

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