訂正有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※3 64,081 | ※3 85,017 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 112,698 | ※7 114,201 | |||||||||
| 有価証券 | 98,755 | 83,602 | |||||||||
| たな卸資産 | ※6 78,628 | ※6 78,580 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,160 | 7,140 | |||||||||
| その他 | 32,568 | 36,043 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △759 | △683 | |||||||||
| 流動資産合計 | 392,133 | 403,903 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※3,4 134,929 | ※3,4 145,426 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※4 10,652 | ※4 9,291 | |||||||||
| 土地 | ※3,5 237,962 | ※3,5 240,295 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9,980 | 11,591 | |||||||||
| その他(純額) | ※4 9,131 | ※4 9,685 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 402,656 | ※1 416,290 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,433 | 1,145 | |||||||||
| 借地権 | 16,806 | 18,317 | |||||||||
| ソフトウエア | ※4 7,778 | ※4 7,278 | |||||||||
| その他 | 6,861 | 7,357 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 32,881 | 34,098 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2,3 313,675 | ※2,3 352,962 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 83 | 696 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16,398 | 15,826 | |||||||||
| その他 | 28,848 | 26,929 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,560 | △1,475 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 357,445 | 394,939 | |||||||||
| 固定資産合計 | 792,983 | 845,327 | |||||||||
| 繰延資産 | 82 | 328 | |||||||||
| 資産合計 | 1,185,199 | 1,249,559 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 56,629 | ※7 58,820 | |||||||||
| 短期借入金 | 29,497 | 48,724 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,167 | 5,177 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 761 | 659 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 335 | 335 | |||||||||
| ポイント引当金 | 663 | 567 | |||||||||
| 建替関連損失引当金 | 265 | 476 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 17 | 17 | |||||||||
| 事業所閉鎖損失引当金 | ― | 116 | |||||||||
| その他 | 78,996 | ※7 71,386 | |||||||||
| 流動負債合計 | 172,333 | 186,281 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 140,161 | 143,512 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 67,825 | 77,049 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※5 12,554 | ※5 12,554 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 2,029 | 2,131 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 70 | 46 | |||||||||
| 建替関連損失引当金 | 326 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 66,399 | 65,020 | |||||||||
| 負ののれん | 4,668 | 4,055 | |||||||||
| その他 | 16,767 | 17,173 | |||||||||
| 固定負債合計 | 330,803 | 341,544 | |||||||||
| 負債合計 | 503,136 | 527,825 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 146,200 | 146,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | 173,673 | 173,676 | |||||||||
| 利益剰余金 | 290,788 | 306,997 | |||||||||
| 自己株式 | △10,248 | △9,354 | |||||||||
| 株主資本合計 | 600,413 | 617,519 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 78,202 | 98,313 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △325 | △400 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※5 1,466 | ※5 1,448 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 46 | △574 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △11,958 | △9,760 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 67,430 | 89,024 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 14,219 | 15,189 | |||||||||
| 純資産合計 | 682,062 | 721,733 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,185,199 | 1,249,559 | |||||||||