スペースシャワーSKIYAKI HD(4838)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,638,932 | 11,759,137 |
| 売上原価 | 8,982,686 | 9,087,496 |
| 売上総利益 | 2,656,245 | 2,671,641 |
| 返品調整引当金繰入額 | 3,426 | - |
| 返品調整引当金戻入額 | - | 4,177 |
| 差引売上総利益 | 2,652,819 | 2,675,819 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 214,752 | 235,108 |
| 役員報酬 | 126,577 | 125,778 |
| 人件費 | 912,607 | 935,402 |
| 退職給付費用 | 46,370 | 43,747 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,958 | 20,427 |
| 賞与引当金繰入額 | 90,856 | 64,631 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 21,187 | 23,526 |
| 地代家賃 | 123,911 | 130,183 |
| 賃借料 | 16,598 | 15,875 |
| 旅費及び交通費 | 76,571 | 76,288 |
| 減価償却費 | 65,791 | 87,913 |
| 貸倒引当金繰入額 | 16,229 | -1,418 |
| 消耗品費 | 13,901 | 11,430 |
| 水道光熱費 | 17,851 | 18,097 |
| 通信費 | 32,207 | 28,668 |
| 業務委託・協力費 | 206,503 | 174,655 |
| その他 | 437,044 | 458,709 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,440,918 | 2,449,027 |
| 全事業営業利益 | 211,900 | 226,791 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 480 | 418 |
| 受取配当金 | 89 | 40 |
| 受取賃貸料 | 1,740 | 1,740 |
| 業務協力手数料 | 190 | 884 |
| 諸預り金戻入益 | 5,244 | 2,239 |
| 雑収入 | 15,980 | 4,980 |
| 営業外収益計 | 23,724 | 10,302 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,135 | 2,953 |
| 出資金評価損 | 944 | - |
| 持分法による投資損失 | 1,474 | 949 |
| 為替差損 | - | 788 |
| 雑損失 | - | 700 |
| その他 | 319 | - |
| 営業外費用計 | 7,873 | 5,391 |
| 当期経常利益 | 227,752 | 231,703 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 98 | 6 |
| 投資有価証券売却益 | 156 | - |
| 特別利益計 | 254 | 6 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 810 | 88 |
| 減損損失 | 18,813 | 2,487 |
| 投資有価証券評価損 | 546 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,040 | - |
| 特別損失計 | 24,210 | 2,576 |
| 税引前当年度純利益 | 203,796 | 229,133 |
| 法人税 | 70,421 | 90,320 |
| 法人税等調整額 | 47,174 | 25,544 |
| 法人税等合計 | 117,595 | 115,864 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 86,200 | 113,269 |
| 当年度純利益 | 86,200 | 113,269 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,371,761 | 9,553,584 |
| 売上原価 | 7,219,329 | 7,377,879 |
| 売上総利益 | 2,152,431 | 2,175,704 |
| 返品調整引当金戻入額 | - | 1,579 |
| 返品調整引当金繰入額 | 4,467 | - |
| 差引売上総利益 | 2,147,964 | 2,177,284 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,062,023 | 2,103,100 |
| 全事業営業利益 | 85,940 | 74,184 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 853 | 322 |
| 受取配当金 | 10,183 | 12,712 |
| 業務協力手数料 | 18,893 | 19,918 |
| 受取賃貸料 | 1,740 | 1,740 |
| 諸預り金戻入益 | 5,244 | 2,239 |
| 雑収入 | 10,700 | 4,877 |
| その他 | 4,100 | - |
| 営業外収益計 | 51,714 | 41,810 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,122 | 2,953 |
| 出資金評価損 | 944 | - |
| 営業外費用計 | 6,066 | 2,953 |
| 当期経常利益 | 131,588 | 113,041 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 98 | 6 |
| 特別利益計 | 98 | 6 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 541 | 45 |
| 減損損失 | 18,813 | 2,487 |
| 投資有価証券評価損 | 546 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,040 | - |
| 特別損失計 | 23,941 | 2,532 |
| 税引前当年度純利益 | 107,744 | 110,514 |
| 法人税 | 16,447 | 38,314 |
| 法人税等調整額 | 50,285 | 39,417 |
| 法人税等合計 | 66,733 | 77,732 |
| 当年度純利益 | 41,011 | 32,782 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 50,634 | 67,414 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 171,614 | 195,570 |
| 役員報酬 | 96,269 | 95,480 |
| 人件費 | 781,394 | 816,932 |
| 退職給付費用 | 40,750 | 38,249 |
| 賞与引当金繰入額 | 76,835 | 47,767 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,625 | 12,093 |
| 貸倒引当金繰入額 | 13,218 | 1,548 |
| 地代家賃 | 109,011 | 115,597 |
| 賃借料 | 13,549 | 13,446 |
| 減価償却費 | 56,588 | 80,600 |
| 旅費及び交通費 | 68,842 | 70,691 |
| 水道光熱費 | 16,308 | 16,610 |
| 業務委託費 | 184,208 | 159,005 |
| 通信費 | 28,083 | 24,785 |
| 消耗品費 | 7,729 | 5,826 |
| 租税公課 | 23,548 | 23,687 |
| 荷造及び発送費 | 18,185 | 17,029 |