有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 12,896,180 | 14,799,568 |
売上原価 | 10,265,829 | 11,122,632 |
売上総利益 | 2,630,350 | 3,676,935 |
返品調整引当金繰入額 | - | 6,494 |
返品調整引当金戻入額 | 2,807 | - |
差引売上総利益 | 2,633,158 | 3,670,441 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 221,392 | 199,256 |
役員報酬 | 132,239 | 148,473 |
人件費 | 997,033 | 1,210,672 |
退職給付費用 | 40,582 | 52,037 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 18,708 | 17,989 |
賞与引当金繰入額 | 56,067 | 170,416 |
役員賞与引当金繰入額 | 12,461 | 19,796 |
地代家賃 | 145,134 | 204,734 |
賃借料 | 17,981 | 32,985 |
旅費及び交通費 | 71,606 | 81,549 |
減価償却費 | 88,533 | 108,003 |
貸倒引当金繰入額 | 8,005 | 10,447 |
消耗品費 | 10,284 | 25,537 |
水道光熱費 | 21,334 | 29,351 |
通信費 | 30,640 | 36,533 |
業務委託・協力費 | 201,714 | 207,067 |
のれん償却額 | 849 | 50,020 |
その他 | 439,735 | 477,027 |
販売費・一般管理費計 | 2,514,306 | 3,081,900 |
全事業営業利益 | 118,851 | 588,540 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 446 | 37 |
受取配当金 | 602 | 395 |
持分法による投資利益 | 2,652 | 12,363 |
受取賃貸料 | 1,740 | 1,740 |
業務受託手数料 | 8,082 | 15,632 |
諸預り金戻入益 | 3,097 | 5,056 |
助成金収入 | 5,519 | 9,120 |
雑収入 | 3,052 | 5,061 |
営業外収益計 | 25,193 | 49,406 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,584 | 1,617 |
株式交付費償却 | 5,731 | 6,877 |
為替差損 | 4 | 1,877 |
雑損失 | 31 | 929 |
営業外費用計 | 7,351 | 11,303 |
当期経常利益 | 136,692 | 626,643 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 20 | - |
特別利益計 | 20 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 806 |
固定資産除却損 | 4,311 | 19,803 |
投資有価証券売却損 | - | 15,985 |
投資有価証券評価損 | - | 28,274 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 8,500 |
特別損失計 | 4,311 | 73,369 |
税引前当年度純利益 | 132,401 | 553,273 |
法人税 | 96,926 | 253,028 |
法人税等調整額 | -21,937 | -49,178 |
法人税等合計 | 74,989 | 203,849 |
四半期純利益 | 57,412 | 349,423 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | -180 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 57,412 | 349,603 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,532,033 | 11,611,447 |
売上原価 | 8,455,277 | 8,925,490 |
売上総利益 | 2,076,756 | 2,685,956 |
返品調整引当金繰入額 | - | 3,354 |
返品調整引当金戻入額 | 10,521 | - |
差引売上総利益 | 2,087,277 | 2,682,602 |
販売費及び一般管理費 | 2,119,229 | 2,286,775 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -31,951 | 395,826 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 863 | 5,440 |
受取配当金 | 14,008 | 21,116 |
業務受託手数料 | 29,157 | 53,914 |
受取賃貸料 | 1,740 | 1,740 |
諸預り金戻入益 | 3,097 | 5,056 |
助成金収入 | 5,519 | 3,120 |
雑収入 | 2,649 | 3,347 |
営業外収益計 | 57,034 | 93,735 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,889 | 1,617 |
株式交付費償却 | 5,731 | 6,877 |
為替差損 | - | 1,910 |
雑損失 | 31 | 335 |
営業外費用計 | 7,652 | 10,742 |
当期経常利益 | 17,430 | 478,819 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 20 | - |
特別利益計 | 20 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 4,311 | 13,057 |
投資有価証券売却損 | - | 15,985 |
投資有価証券評価損 | - | 28,274 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 8,500 |
特別損失計 | 4,311 | 65,817 |
税引前当年度純利益 | 13,139 | 413,001 |
法人税 | 35,782 | 207,122 |
法人税等調整額 | -5,617 | -69,971 |
法人税等合計 | 30,165 | 137,151 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -17,025 | 275,850 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 9,311 | 54,855 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 185,041 | 140,675 |
役員報酬 | 99,937 | 100,376 |
人件費 | 853,339 | 870,966 |
退職給付費用 | 36,096 | 47,023 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 12,625 | 12,624 |
賞与引当金繰入額 | 20,387 | 149,837 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 7,248 |
地代家賃 | 127,236 | 123,283 |
賃借料 | 16,017 | 17,749 |
旅費及び交通費 | 66,746 | 75,093 |
減価償却費 | 81,284 | 95,454 |
貸倒引当金繰入額 | 5,481 | 9,974 |
消耗品費 | 5,310 | 6,241 |
通信費 | 26,545 | 31,164 |
水道光熱費 | 19,129 | 16,255 |
業務委託費 | 166,717 | 185,436 |