有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 投資有価証券評価損 | 85百万円 | 85百万円 | |
| その他 | 56 〃 | 44 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 142百万円 | 130百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 0 〃 | - 〃 | ||
| 繰延税金負債合計 | 0百万円 | -百万円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 141百万円 | 130百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。