東京會舘(9701)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月29日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,022,501 | 1,221,093 |
| 売掛金 | 613,750 | 627,679 |
| 有価証券 | 409,648 | 9,997 |
| 商品及び製品 | 67,572 | 69,077 |
| 仕掛品 | 6,364 | 6,465 |
| 原材料及び貯蔵品 | 80,796 | 76,711 |
| 繰延税金資産 | 138,631 | 86,142 |
| その他 | 136,737 | 126,547 |
| 貸倒引当金 | -3,396 | -3,306 |
| 流動資産合計 | 2,472,605 | 2,220,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,949,500 | 10,315,790 |
| 減価償却累計額 | -5,878,165 | -6,214,523 |
| 建物(純額) | 4,071,335 | 4,101,266 |
| 機械装置及び運搬具 | 590,102 | 617,343 |
| 減価償却累計額 | -433,201 | -469,860 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 156,900 | 147,483 |
| 工具 | 1,832,215 | 1,612,250 |
| 減価償却累計額 | -1,361,098 | -1,168,073 |
| 工具 | 471,117 | 444,176 |
| 土地 | 3,083,082 | 3,083,082 |
| 有形固定資産合計 | 7,782,436 | 7,776,008 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 6,790 | 5,084 |
| 無形固定資産合計 | 6,790 | 5,084 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 856,660 | 946,729 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 26,221 | 20,309 |
| 敷金及び保証金 | 454,883 | 430,521 |
| 繰延税金資産 | 1,370,693 | 1,332,249 |
| その他 | 337,093 | 508,322 |
| 貸倒引当金 | -4,240 | -12,103 |
| 投資その他の資産合計 | 3,041,313 | 3,226,028 |
| 固定資産合計 | 10,830,539 | 11,007,121 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | 82 | - |
| 繰延資産合計 | 82 | - |
| 資産合計 | 13,303,227 | 13,227,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 232,265 | 223,116 |
| 短期借入金 | 370,000 | 370,000 |
| 未払金 | 471,018 | 414,387 |
| 未払法人税等 | 27,272 | 27,404 |
| 預り金 | 261,350 | 285,878 |
| 賞与引当金 | 160,960 | 110,180 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 31,000 | - |
| その他 | 172,962 | 152,066 |
| 流動負債合計 | 1,726,829 | 1,583,033 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 3,123,288 | 3,153,976 |
| 長期未払金 | 193,910 | 193,910 |
| 長期預り保証金 | 349,000 | 347,000 |
| 固定負債合計 | 3,666,198 | 3,694,886 |
| 負債合計 | 5,393,027 | 5,277,919 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,700,011 | 3,700,011 |
| 資本剰余金 | 3,654,271 | 3,654,271 |
| 利益剰余金 | 1,080,035 | 1,062,226 |
| 自己株式 | -443,173 | -446,152 |
| 株主資本合計 | 7,991,144 | 7,970,357 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -80,943 | -20,747 |
| 評価・換算差額等合計 | -80,943 | -20,747 |
| 純資産合計 | 7,910,200 | 7,949,610 |
| 負債純資産合計 | 13,303,227 | 13,227,529 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,021,597 | 1,218,054 |
| 売掛金 | 578,873 | 599,160 |
| 有価証券 | 409,648 | 9,997 |
| 商品 | 11,970 | 2,884 |
| 原材料及び貯蔵品 | 60,021 | 54,588 |
| 前払費用 | 92,550 | 87,321 |
| 繰延税金資産 | 125,148 | 78,267 |
| 未収入金 | 40,375 | 37,765 |
| その他 | 105,370 | 94,200 |
| 貸倒引当金 | -3,100 | -3,027 |
| 流動資産合計 | 2,442,455 | 2,179,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,948,391 | 10,314,949 |
| 減価償却累計額 | -5,877,973 | -6,214,297 |
| 建物(純額) | 4,070,418 | 4,100,651 |
| 機械及び装置 | 457,127 | 478,949 |
| 減価償却累計額 | -320,266 | -349,503 |
| 機械及び装置(純額) | 136,860 | 129,446 |
| 車両運搬具 | 131,402 | 136,821 |
| 減価償却累計額 | -111,429 | -118,826 |
| 車両運搬具(純額) | 19,973 | 17,994 |
| 工具 | 1,781,063 | 1,562,680 |
| 減価償却累計額 | -1,316,074 | -1,121,385 |
| 工具 | 464,989 | 441,295 |
| 土地 | 3,083,082 | 3,083,082 |
| 有形固定資産合計 | 7,775,323 | 7,772,470 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 6,790 | 5,084 |
| 無形固定資産合計 | 6,790 | 5,084 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 844,660 | 934,729 |
| 関係会社株式 | 18,036 | 18,036 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 26,221 | 20,309 |
| 長期前払費用 | 1,292 | 15,580 |
| 敷金及び保証金 | 454,883 | 430,521 |
| 保険積立金 | 316,050 | 465,396 |
| 繰延税金資産 | 1,345,679 | 1,306,334 |
| その他 | 43,550 | 51,053 |
| 貸倒引当金 | -28,240 | -36,103 |
| 投資その他の資産合計 | 3,022,135 | 3,205,859 |
| 固定資産合計 | 10,804,249 | 10,983,414 |
| 資産合計 | 13,246,705 | 13,162,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 251,531 | 243,891 |
| 短期借入金 | 370,000 | 370,000 |
| 未払金 | 468,880 | 410,787 |
| 未払費用 | 108,660 | 84,959 |
| 未払法人税等 | 27,018 | 27,074 |
| 未払消費税等 | 58,864 | 63,054 |
| 預り金 | 260,364 | 284,654 |
| 賞与引当金 | 152,500 | 104,680 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 31,000 | - |
| 流動負債合計 | 1,728,818 | 1,589,102 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 193,910 | 193,910 |
| 退職給付引当金 | 3,034,941 | 3,064,545 |
| 長期預り保証金 | 349,000 | 347,000 |
| 固定負債合計 | 3,577,851 | 3,605,455 |
| 負債合計 | 5,306,669 | 5,194,557 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,700,011 | 3,700,011 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 925,002 | 925,002 |
| その他資本剰余金 | 2,729,268 | 2,729,268 |
| 資本剰余金合計 | 3,654,271 | 3,654,271 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 57,932 | 54,462 |
| 別途積立金 | 598,225 | 598,225 |
| 繰越利益剰余金 | 435,603 | 409,888 |
| 利益剰余金合計 | 1,091,761 | 1,062,576 |
| 自己株式 | -425,065 | -428,043 |
| 株主資本合計 | 8,020,979 | 7,988,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -80,943 | -20,747 |
| 評価・換算差額等合計 | -80,943 | -20,747 |
| 純資産合計 | 7,940,035 | 7,968,069 |
| 負債純資産合計 | 13,246,705 | 13,162,626 |