有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月19日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,761 | 6,830 |
売掛金 | 4,782 | 5,283 |
商品 | 67 | 79 |
貯蔵品 | 839 | 1,024 |
繰延税金資産 | 942 | 1,103 |
その他 | 2,635 | 1,775 |
貸倒引当金 | -23 | -26 |
流動資産計 | 26,006 | 16,071 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 59,635 | 59,410 |
減価償却累計額 | -43,320 | -43,756 |
建物及び構築物(純額) | 16,314 | 15,653 |
機械装置及び運搬具 | 2,035 | 2,035 |
減価償却累計額 | -1,694 | -1,673 |
機械装置及び運搬具(純額) | 340 | 361 |
工具 | 13,077 | 12,955 |
減価償却累計額 | -10,434 | -10,299 |
工具 | 2,642 | 2,655 |
土地 | 44,510 | 44,487 |
リース資産 | 900 | 863 |
減価償却累計額 | -517 | -523 |
リース資産(純額) | 382 | 340 |
建設仮勘定 | 3,868 | 23,943 |
有形固定資産合計 | 68,059 | 87,442 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,899 | 1,872 |
のれん | 82 | - |
その他 | 401 | 392 |
無形固定資産合計 | 2,383 | 2,265 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,670 | 5,318 |
長期貸付金 | 14 | 15 |
繰延税金資産 | 2,227 | 2,140 |
その他 | 4,370 | 5,980 |
貸倒引当金 | -22 | -19 |
投資その他の資産合計 | 12,259 | 13,434 |
固定資産計 | 82,703 | 103,142 |
資産の部合計 | 108,709 | 119,213 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,107 | 1,134 |
短期借入金 | 2,310 | 10,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,588 | 2,241 |
1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
未払金 | 3,528 | 2,738 |
未払法人税等 | 925 | 455 |
未払消費税等 | 323 | 492 |
賞与引当金 | 1,136 | 1,153 |
その他 | 4,288 | 4,944 |
流動負債計 | 17,410 | 23,358 |
固定負債 | | |
社債 | 800 | 600 |
長期借入金 | 3,632 | 4,745 |
長期未払金 | 3,181 | 3,987 |
繰延税金負債 | 5,188 | 4,946 |
再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
役員退職慰労引当金 | 376 | 406 |
商品券回収損引当金 | 29 | 25 |
退職給付に係る負債 | 3,510 | 4,673 |
その他 | 3,739 | 4,047 |
固定負債計 | 32,295 | 35,269 |
負債の部合計 | 49,705 | 58,628 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | 575 | 613 |
利益剰余金 | 23,200 | 24,888 |
株主資本合計 | 26,775 | 28,502 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,635 | 1,309 |
土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
為替換算調整勘定 | -74 | -359 |
退職給付に係る調整累計額 | -355 | -322 |
その他の包括利益累計額合計 | 27,985 | 27,408 |
非支配株主持分 | 4,242 | 4,673 |
純資産の部合計 | 59,004 | 60,585 |
負債・純資産合計 | 108,709 | 119,213 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,848 | 1,553 |
売掛金 | 842 | 708 |
前払費用 | 27 | 29 |
繰延税金資産 | 94 | 87 |
短期貸付金 | 970 | 994 |
未収入金 | 1,270 | 262 |
その他 | 11 | 5 |
流動資産計 | 16,064 | 3,641 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 23,907 | 23,937 |
減価償却累計額 | -18,919 | -19,234 |
建物(純額) | 4,987 | 4,702 |
構築物 | 552 | 506 |
減価償却累計額 | -472 | -432 |
構築物(純額) | 80 | 74 |
工具 | 193 | 193 |
減価償却累計額 | -120 | -132 |
工具 | 72 | 60 |
土地 | 42,988 | 42,988 |
リース資産 | 92 | 92 |
減価償却累計額 | -8 | -27 |
リース資産(純額) | 83 | 65 |
建設仮勘定 | 3,810 | 23,867 |
有形固定資産合計 | 52,023 | 71,758 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,899 | 1,872 |
ソフトウエア | 124 | 101 |
その他 | 10 | 23 |
無形固定資産合計 | 2,034 | 1,997 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,940 | 3,473 |
関係会社株式 | 12,215 | 12,556 |
関係会社長期貸付金 | 685 | 675 |
関係会社長期未収入金 | 337 | 322 |
長期前払費用 | 41 | 30 |
その他 | 79 | 82 |
貸倒引当金 | -470 | -450 |
投資その他の資産合計 | 16,830 | 16,690 |
固定資産計 | 70,888 | 90,447 |
資産の部合計 | 86,953 | 94,089 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 6,009 | 16,577 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,078 | 1,976 |
1年内償還予定の社債 | 200 | 200 |
リース債務 | 20 | 18 |
未払金 | 1,751 | 1,247 |
未払費用 | 108 | 132 |
未払法人税等 | 0 | 13 |
未払消費税等 | - | 94 |
預り金 | 80 | 10 |
前受収益 | 23 | 17 |
賞与引当金 | 44 | 25 |
その他 | 230 | 156 |
流動負債計 | 10,546 | 20,470 |
固定負債 | | |
社債 | 800 | 600 |
長期借入金 | 2,327 | 351 |
長期未払金 | 3,052 | 3,096 |
リース債務 | 70 | 51 |
長期預り保証金 | 2,386 | 2,386 |
繰延税金負債 | 4,645 | 4,473 |
再評価に係る繰延税金負債 | 11,836 | 11,836 |
退職給付引当金 | 257 | 234 |
役員退職慰労引当金 | 255 | 275 |
その他 | 160 | 219 |
固定負債計 | 25,793 | 23,524 |
負債の部合計 | 36,340 | 43,995 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 600 | 600 |
資本剰余金合計 | 600 | 600 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 150 | 150 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,300 | 2,300 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 9,235 | 9,235 |
繰越利益剰余金 | 6,905 | 6,721 |
利益剰余金合計 | 18,590 | 18,407 |
株主資本合計 | 22,190 | 22,007 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,641 | 1,305 |
土地再評価差額金 | 26,781 | 26,781 |
その他の包括利益累計額合計 | 28,422 | 28,086 |
純資産の部合計 | 50,613 | 50,094 |
負債・純資産合計 | 86,953 | 94,089 |