有価証券報告書-第123期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成31年1月31日) | 当事業年度 (令和2年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 95,189 | 93,351 | |||||||||
| 売掛金 | 121,138 | 116,226 | |||||||||
| 商品 | 4,029 | 4,920 | |||||||||
| 前払費用 | 9,042 | 5,493 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 603,259 | ※2 592,918 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 1,607 | ※2 2,513 | |||||||||
| その他 | 233,084 | 53,151 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,067,351 | 868,575 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※3 2,982,837 | ※3 2,816,528 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 44,115 | 36,485 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 65,463 | 124,325 | |||||||||
| 土地 | 1,123,748 | 1,123,748 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,809 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 4,220,973 | ※1 4,101,087 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 18,785 | 103,870 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 18,413 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 1,066 | 1,066 | |||||||||
| 電気供給施設利用権 | 245 | 177 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 38,511 | 105,114 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,453 | 7,668 | |||||||||
| 長期前払費用 | 11,043 | 6,360 | |||||||||
| 差入保証金 | 801,085 | 803,660 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 559 | |||||||||
| その他 | 23,922 | 26,015 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 843,505 | 844,264 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,102,991 | 5,050,466 | |||||||||
| 資産合計 | 6,170,342 | 5,919,041 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成31年1月31日) | 当事業年度 (令和2年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 124,688 | 139,684 | |||||||||
| 短期借入金 | 250,000 | 250,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 56,250 | |||||||||
| 未払金 | 217,702 | ※2 295,190 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 662,833 | 180,774 | |||||||||
| 未払費用 | 18,169 | 19,227 | |||||||||
| 未払法人税等 | 34,571 | 36,021 | |||||||||
| 預り金 | 132,272 | 127,136 | |||||||||
| 前受収益 | 156,245 | 171,408 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,100 | 12,100 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,608,583 | 1,287,793 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 600,000 | 543,750 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,069 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 96,296 | 101,896 | |||||||||
| 受入保証金 | 1,553,885 | 1,577,776 | |||||||||
| 資産除去債務 | 290,000 | 290,000 | |||||||||
| その他 | 4,044 | 3,924 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,549,295 | 2,517,346 | |||||||||
| 負債合計 | 4,157,878 | 3,805,140 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 564,200 | 564,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 24,155 | 24,155 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 24,155 | 24,155 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 120,197 | 120,197 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 97,885 | 89,021 | |||||||||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,014,270 | 1,124,950 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,532,353 | 1,634,168 | |||||||||
| 自己株式 | △109,935 | △110,462 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,010,773 | 2,112,061 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,690 | 1,839 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,690 | 1,839 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,012,463 | 2,113,900 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,170,342 | 5,919,041 | |||||||||