有価証券報告書-第109期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年1月31日) | 当事業年度 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,386 | 6,444 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,607 | ※1 1,461 | |||||||||
| 商品 | 1,031 | 1,115 | |||||||||
| 貯蔵品 | 58 | 45 | |||||||||
| 前払費用 | 441 | 466 | |||||||||
| 差入保証金 | 67 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,646 | 468 | |||||||||
| その他 | ※1 1,829 | ※1 1,956 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,068 | 11,957 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 73,379 | ※2 72,146 | |||||||||
| 構築物 | 2,426 | 2,494 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,834 | 1,930 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3 | 2 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,904 | 3,162 | |||||||||
| 土地 | ※2 130,199 | ※2 130,519 | |||||||||
| リース資産 | 357 | 286 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,488 | 11,778 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 213,594 | 222,321 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 417 | 417 | |||||||||
| ソフトウエア | 694 | 726 | |||||||||
| その他 | 21 | 22 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,133 | 1,166 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 33,649 | ※2 26,246 | |||||||||
| 関係会社株式 | 37,285 | 37,285 | |||||||||
| 長期貸付金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 34,689 | 34,872 | |||||||||
| 長期前払費用 | 125 | 144 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 107 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,035 | 1,051 | |||||||||
| その他 | ※2 549 | ※2 533 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,682 | △32,742 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 74,651 | 67,499 | |||||||||
| 固定資産合計 | 289,379 | 290,987 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,891 | 1,915 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,891 | 1,915 | |||||||||
| 資産合計 | 311,338 | 304,860 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年1月31日) | 当事業年度 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 786 | ※1 540 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 2,200 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 13,895 | 13,165 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 24,239 | ※2 19,893 | |||||||||
| リース債務 | 115 | 123 | |||||||||
| 未払金 | ※1 3,560 | ※1 8,279 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 710 | ※1 717 | |||||||||
| 未払法人税等 | 959 | 774 | |||||||||
| 前受金 | 1,289 | 1,270 | |||||||||
| 預り金 | ※1 867 | ※1 1,001 | |||||||||
| 年間シート予約仮受金 | 9,274 | 9,750 | |||||||||
| 賞与引当金 | 204 | 217 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 43 | 34 | |||||||||
| ポイント引当金 | 254 | 279 | |||||||||
| 商品券等引換引当金 | 2 | 1 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5 | 11 | |||||||||
| その他 | ※2 859 | ※2 984 | |||||||||
| 流動負債合計 | 57,067 | 59,245 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 54,385 | 58,419 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 47,842 | ※2 40,549 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 15,180 | 15,400 | |||||||||
| リース債務 | 259 | 179 | |||||||||
| 受入保証金 | ※1 1,634 | ※1 1,686 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,992 | 2,659 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 25,065 | 25,065 | |||||||||
| 資産除去債務 | 106 | 106 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,368 | 3,152 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金 | 156 | 147 | |||||||||
| 固定資産除却等損失引当金 | 149 | - | |||||||||
| その他 | 1,032 | 121 | |||||||||
| 固定負債合計 | 153,174 | 147,489 | |||||||||
| 負債合計 | 210,242 | 206,734 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年1月31日) | 当事業年度 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,038 | 2,038 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 509 | 509 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 28,675 | 33,284 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 29,184 | 33,794 | |||||||||
| 自己株式 | △463 | △3,455 | |||||||||
| 株主資本合計 | 30,760 | 32,377 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 13,685 | 9,098 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 56,650 | 56,650 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 70,335 | 65,748 | |||||||||
| 純資産合計 | 101,096 | 98,125 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 311,338 | 304,860 | |||||||||