有価証券報告書-第108期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,443 | 13,386 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,384 | ※1 1,607 | |||||||||
| 有価証券 | ※2 300 | - | |||||||||
| 商品 | 1,038 | 1,031 | |||||||||
| 貯蔵品 | 56 | 58 | |||||||||
| 前払費用 | 456 | 441 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,200 | 67 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,390 | 1,646 | |||||||||
| その他 | ※1 1,698 | ※1 1,829 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,967 | 20,068 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 73,759 | ※2 73,379 | |||||||||
| 構築物 | 2,411 | 2,426 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,836 | 1,834 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 3 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,500 | 2,904 | |||||||||
| 土地 | ※2 130,215 | ※2 130,199 | |||||||||
| リース資産 | 467 | 357 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 457 | 2,488 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 211,649 | 213,594 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 417 | 417 | |||||||||
| ソフトウエア | 482 | 694 | |||||||||
| その他 | 25 | 21 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 924 | 1,133 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 30,222 | ※2 33,649 | |||||||||
| 関係会社株式 | 37,286 | 37,285 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 34,429 | 34,689 | |||||||||
| 長期前払費用 | 118 | 125 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,190 | 1,035 | |||||||||
| その他 | 258 | ※2 549 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,553 | △32,682 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 70,950 | 74,651 | |||||||||
| 固定資産合計 | 283,524 | 289,379 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,591 | 1,891 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,591 | 1,891 | |||||||||
| 資産合計 | 308,083 | 311,338 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 513 | ※1 786 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 17,206 | 13,895 | |||||||||
| 短期借入金 | 30 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 28,850 | ※2 24,239 | |||||||||
| リース債務 | 115 | 115 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,981 | ※1 3,560 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 791 | ※1 710 | |||||||||
| 未払法人税等 | 619 | 959 | |||||||||
| 前受金 | 1,155 | 1,289 | |||||||||
| 預り金 | ※1 720 | ※1 867 | |||||||||
| 年間シート予約仮受金 | 9,098 | 9,274 | |||||||||
| 賞与引当金 | 312 | 204 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 34 | 43 | |||||||||
| ポイント引当金 | 233 | 254 | |||||||||
| 商品券等引換引当金 | 3 | 2 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 5 | |||||||||
| その他 | ※2 612 | ※2 859 | |||||||||
| 流動負債合計 | 63,280 | 57,067 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 42,680 | 54,385 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 63,117 | ※2 47,842 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 14,030 | 15,180 | |||||||||
| リース債務 | 375 | 259 | |||||||||
| 受入保証金 | ※1 1,683 | ※1 1,634 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 663 | 3,992 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 25,065 | 25,065 | |||||||||
| 資産除去債務 | 109 | 106 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,424 | 3,368 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金 | 137 | 156 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 217 | - | |||||||||
| 固定資産除却等損失引当金 | 1,010 | 149 | |||||||||
| その他 | 744 | 1,032 | |||||||||
| 固定負債合計 | 153,260 | 153,174 | |||||||||
| 負債合計 | 216,540 | 210,242 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,038 | 2,038 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 509 | 509 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 22,152 | 28,675 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 22,662 | 29,184 | |||||||||
| 自己株式 | △461 | △463 | |||||||||
| 株主資本合計 | 24,239 | 30,760 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,652 | 13,685 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 56,650 | 56,650 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 67,303 | 70,335 | |||||||||
| 純資産合計 | 91,542 | 101,096 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 308,083 | 311,338 | |||||||||