有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/30 14:54
【資料】
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【項目】
140項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金18,355千円18,792千円
投資有価証券評価損108,305 〃108,305 〃
減損損失303,501 〃303,501 〃
貸倒引当金4,096,406 〃4,192,961 〃
未払事業税2,597 〃11,557 〃
有価証券評価差額金86,345 〃82,123 〃
投資損失引当金― 〃518,328 〃
その他117,344 〃114,784 〃
繰延税金資産小計4,732,853 〃5,350,354 〃
評価性引当額△4,729,895 〃△5,341,010 〃
繰延税金資産合計2,958 〃9,344 〃
繰延税金負債
前払年金費用△1,372 〃△1,451 〃
繰延税金負債合計△1,372 〃△1,451 〃
繰延税金資産(負債)の純額1,586 〃7,893 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。