有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| Ⅰ 材料費 | 8,661 | 57.7 | 9,870 | 56.8 | |
| Ⅱ 外注加工費 | 3,896 | 25.9 | 4,726 | 27.2 | |
| (うち構内作業費) | (1,438) | (9.6) | (1,608) | (9.3) | |
| Ⅲ 労務費 | ※1 | 570 | 3.8 | 593 | 3.4 |
| Ⅳ 経費 | ※2 | 1,892 | 12.6 | 2,191 | 12.6 |
| 当期総製造費用 | 15,021 | 100.0 | 17,382 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 336 | 326 | |||
| 他勘定受入高 | ※3 | 19 | 40 | ||
| 計 | 15,377 | 17,749 | |||
| 他勘定振替高 | ※4 | 3,730 | 4,185 | ||
| 期末仕掛品棚卸高 | 326 | 458 | |||
| 当期製品製造原価 | 11,321 | 13,105 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は原則として実際原価による工程別総合原価計算であります。なお、特殊仕様品については個別原価計算であります。
(注)※1.労務費には次の引当金繰入額が含まれております。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(百万円) | 48 | 55 |
| 退職給付費用(百万円) | 21 | 21 |
※2.経費のうち主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 減価償却費(百万円) | 255 | 251 |
| 運搬費(百万円) | 561 | 687 |
| 賃借料(百万円) | 38 | 39 |
| 修繕費(百万円) | 738 | 874 |
| 工場消耗品費(百万円) | 54 | 69 |
※3.他勘定からの受入高は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 貯蔵品からの受入高(百万円) | 19 | 39 |
| 消耗品費からの振替高(百万円) | 0 | 0 |
| 計(百万円) | 19 | 40 |
※4.他勘定への振替高は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 貯蔵品への振替高(パネル・部材)(百万円) | 2,674 | 3,081 |
| レンタル料収入原価への振替高 (百万円) | 978 | 975 |
| 製品売上原価への振替高(百万円) | 1 | 63 |
| 建設仮勘定等への振替高(百万円) | 51 | 15 |
| 研究開発費への振替高(百万円) | 6 | 18 |
| 消耗品費(販売費及び一般管理費)等への振替高(百万円) | 17 | 30 |
| 計(百万円) | 3,730 | 4,185 |