9621 建設技術研究所

9621
2026/09/25
時価
933億円
PER 予
12.87倍
2009年以降
4.8-22.53倍
(2009-2025年)
PBR
1.32倍
2009年以降
0.28-1.38倍
(2009-2025年)
配当 予
3.34%
ROE 予
10.28%
ROA 予
7.04%
資料
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建設技術研究所(9621)の貸借対照表

【提出】
2024年4月30日 11:33
【資料】
訂正有価証券報告書-第61期(2023/01/01-2023/12/31)
【短信】
2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2022年12月31日2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金22,58919,654
受取手形25,97933,814
未成業務支出金165107
その他1,2981,434
貸倒引当金-500-624
流動資産計49,53254,387
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物6,5606,700
減価償却累計額-3,617-3,750
建物及び構築物(純額)2,9422,949
機械装置及び運搬具1,1791,316
減価償却累計額-948-1,065
機械装置及び運搬具(純額)231250
土地4,7874,787
リース資産440372
減価償却累計額-253-234
リース資産(純額)186137
使用権資産2,3063,020
減価償却累計額-1,163-1,737
使用権資産(純額)1,1421,282
その他2,9653,391
減価償却累計額-2,357-2,577
その他(純額)608813
有形固定資産合計9,89910,222
無形固定資産
リース資産2012
のれん4,0584,266
その他580462
無形固定資産合計4,6584,741
投資その他の資産
投資有価証券4,2054,460
関係会社長期貸付金468639
繰延税金資産1,122876
退職給付に係る資産1,7942,961
その他1,7201,744
貸倒引当金-106-119
投資その他の資産合計9,20410,563
固定資産計23,76325,526
資産の部合計73,29679,914
負債の部
流動負債
業務未払金2,9923,018
短期借入金1,1901,190
リース債務538641
未払法人税等2,8011,123
契約負債4,5473,690
賞与引当金3,2403,946
役員賞与引当金233272
業務損失引当金84111
完成業務補償引当金82-
その他5,9737,540
流動負債計21,68421,536
固定負債
長期借入金201160
リース債務960887
完成業務補償引当金574411
繰延税金負債120111
退職給付に係る負債1,161867
資産除去債務258268
その他614575
固定負債計3,8913,283
負債の部合計25,57624,820
純資産の部
株主資本
資本金3,0253,025
資本剰余金3,5353,616
利益剰余金38,53144,652
自己株式-14-939
株主資本合計45,07950,354
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,3381,513
為替換算調整勘定6061,593
退職給付に係る調整累計額4961,425
その他の包括利益累計額合計2,4414,532
非支配株主持分198206
純資産の部合計47,71955,093
負債・純資産合計73,29679,914

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2022年12月31日2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金17,05714,816
受取手形14,77720,561
未成業務支出金8616
前払費用327405
短期貸付金1,8952,049
その他103115
流動資産計34,24737,964
固定資産
有形固定資産
建物5,3915,620
減価償却累計額-2,822-2,950
建物(純額)2,5682,669
構築物763771
減価償却累計額-627-636
構築物(純額)136134
機械及び装置328310
減価償却累計額-241-229
機械及び装置(純額)8780
工具1,5261,789
減価償却累計額-1,198-1,304
工具327485
土地4,7874,787
リース資産219148
減価償却累計額-133-87
リース資産(純額)8560
有形固定資産合計7,9928,219
無形固定資産
借地権1616
ソフトウエア482349
電話加入権2222
リース資産10
無形固定資産合計522389
投資その他の資産
投資有価証券3,4923,677
関係会社株式8,0788,142
出資金115153
長期貸付金468639
長期前払費用1515
繰延税金資産1,1521,331
敷金及び保証金1,3181,273
前払年金費用1,0881,288
その他63
貸倒引当金-106-119
投資その他の資産合計15,62916,406
固定資産計24,14525,015
資産の部合計58,39262,979
負債の部
流動負債
業務未払金2,4082,371
リース債務3929
未払金471717
未払法人税等2,439984
未払消費税等-1,093
未払費用1,3781,595
契約負債2,2271,296
預り金765919
前受収益1617
資産除去債務15-
賞与引当金2,7483,459
役員賞与引当金3758
業務損失引当金2497
完成業務補償引当金82-
その他-0
流動負債計12,65512,642
固定負債
リース債務5034
退職給付引当金1,0541,174
資産除去債務191200
その他33
固定負債計1,2991,413
負債の部合計13,95514,055
純資産の部
株主資本
資本金3,0253,025
資本剰余金
資本準備金4,1224,122
その他資本剰余金-0
資本剰余金合計4,1224,122
利益剰余金
利益準備金176176
その他利益剰余金
別途積立金8,7008,700
繰越利益剰余金27,08632,325
利益剰余金合計35,96341,202
自己株式-14-939
株主資本合計43,09747,410
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,3381,513
その他の包括利益累計額合計1,3381,513
純資産の部合計44,43648,924
負債・純資産合計58,39262,979

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2022年12月31日2023年12月31日
受取手形
受取手形2218
完成業務未収入金7,2889,888
契約資産18,66923,906

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