有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,407 | 6,267 |
| 売掛金 | 1,941 | 1,785 |
| 商品及び製品 | 197 | 230 |
| 仕掛品 | 38 | 20 |
| 原材料及び貯蔵品 | 541 | 608 |
| 繰延税金資産 | 819 | 166 |
| その他 | 1,249 | 1,470 |
| 貸倒引当金 | △30 | △42 |
| 流動資産合計 | 11,164 | 10,505 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸衣裳 | 1,225 | 1,174 |
| 減価償却累計額 | △1,020 | △979 |
| 貸衣裳(純額) | 204 | 194 |
| 建物及び構築物 | 11,615 | 11,809 |
| 減価償却累計額 | ※3 △6,437 | ※3 △7,473 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,178 | 4,335 |
| 工具、器具及び備品 | 5,317 | 5,387 |
| 減価償却累計額 | ※3 △4,255 | ※3 △4,397 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,061 | 990 |
| 土地 | ※2 2,607 | ※2 2,271 |
| 建設仮勘定 | 63 | 12 |
| その他 | 599 | 670 |
| 減価償却累計額 | ※3 △366 | ※3 △484 |
| その他(純額) | 233 | 186 |
| 有形固定資産合計 | 9,348 | 7,992 |
| 無形固定資産 | 781 | 854 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 222 | ※1 220 |
| 繰延税金資産 | 1,023 | 510 |
| 差入保証金 | 3,275 | 2,980 |
| その他 | 561 | 705 |
| 貸倒引当金 | △29 | △30 |
| 投資その他の資産合計 | 5,053 | 4,386 |
| 固定資産合計 | 15,183 | 13,233 |
| 資産合計 | 26,348 | 23,739 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,009 | 1,813 |
| 短期借入金 | 400 | 700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500 | 625 |
| 未払金 | 2,037 | 1,205 |
| 未払法人税等 | 202 | 184 |
| 前受金 | 2,012 | 2,322 |
| 賞与引当金 | 446 | 487 |
| その他 | 1,016 | 1,470 |
| 流動負債合計 | 8,625 | 8,809 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 700 | 1,075 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 22 | 11 |
| 退職給付引当金 | 595 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 913 |
| 資産除去債務 | 573 | 442 |
| その他 | 487 | 498 |
| 固定負債合計 | 2,378 | 2,940 |
| 負債合計 | 11,004 | 11,750 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,176 | 4,176 |
| 資本剰余金 | 4,038 | 4,038 |
| 利益剰余金 | 8,147 | 4,344 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 16,361 | 12,558 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 38 | 35 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | 9 |
| 土地再評価差額金 | ※2 △903 | ※2 △921 |
| 為替換算調整勘定 | △227 | 416 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △147 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,092 | △606 |
| 少数株主持分 | 75 | 37 |
| 純資産合計 | 15,344 | 11,989 |
| 負債純資産合計 | 26,348 | 23,739 |