有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,436 | 6,689 |
| 売掛金 | 1,580 | 1,630 |
| 商品 | 276 | 220 |
| 仕掛品 | 8 | 13 |
| 原材料及び貯蔵品 | 398 | 410 |
| 繰延税金資産 | 287 | 420 |
| その他 | 1,488 | 1,228 |
| 貸倒引当金 | △15 | △19 |
| 流動資産合計 | 9,460 | 10,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸衣裳 | 1,128 | 1,045 |
| 減価償却累計額 | △980 | △940 |
| 貸衣裳(純額) | 147 | 104 |
| 建物及び構築物 | 10,493 | 11,927 |
| 減価償却累計額 | ※3 △6,480 | ※3 △6,947 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,012 | 4,980 |
| 器具備品 | 5,024 | 5,113 |
| 減価償却累計額 | ※3 △4,017 | ※3 △3,921 |
| 器具備品(純額) | 1,006 | 1,191 |
| 土地 | ※2 1,893 | ※2 1,893 |
| 建設仮勘定 | 479 | 279 |
| その他 | 726 | 738 |
| 減価償却累計額 | ※3 △576 | ※3 △562 |
| その他(純額) | 150 | 176 |
| 有形固定資産合計 | 7,690 | 8,626 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 511 | 574 |
| その他 | 498 | 597 |
| 無形固定資産合計 | 1,009 | 1,171 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 238 | 149 |
| 差入保証金 | 2,666 | 2,718 |
| その他 | ※1 285 | ※1 1,097 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 3,187 | 3,962 |
| 固定資産合計 | 11,887 | 13,759 |
| 資産合計 | 21,348 | 24,354 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,549 | 1,801 |
| 短期借入金 | 850 | 1,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 125 | 400 |
| 未払金 | 1,185 | 1,450 |
| 未払法人税等 | 309 | 251 |
| 前受金 | 2,466 | 2,788 |
| 賞与引当金 | 626 | 711 |
| 役員賞与引当金 | - | 28 |
| その他 | 1,858 | 1,341 |
| 流動負債合計 | 8,970 | 10,322 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 1,400 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 9 | ※2 9 |
| 退職給付に係る負債 | 1,050 | 1,192 |
| 資産除去債務 | 588 | 805 |
| その他 | 187 | 171 |
| 固定負債合計 | 1,836 | 3,579 |
| 負債合計 | 10,807 | 13,902 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,176 | 4,176 |
| 資本剰余金 | 4,038 | 4,052 |
| 利益剰余金 | 2,579 | 2,701 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 10,793 | 10,929 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19 | 23 |
| 繰延ヘッジ損益 | 25 | △43 |
| 土地再評価差額金 | ※2 △903 | ※2 △903 |
| 為替換算調整勘定 | 514 | 485 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 36 | △64 |
| その他の包括利益累計額合計 | △308 | △503 |
| 非支配株主持分 | 55 | 25 |
| 純資産合計 | 10,540 | 10,451 |
| 負債純資産合計 | 21,348 | 24,354 |